同學(xué)你好 沒法開了哦
客戶公司已經(jīng)注銷,現(xiàn)在他要我們公司給他們開發(fā)票,請(qǐng)問一下,對(duì)方公司已經(jīng)注銷了,能不能開發(fā)票?
我們公司(廣州)和一個(gè)供應(yīng)商實(shí)際發(fā)生了服務(wù),也有簽合同,我們也付款給對(duì)方了。但是 對(duì)方公司沒有開票給我們。對(duì)方公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷,無法開具發(fā)票了。然后,現(xiàn)在對(duì)方用他們另外一家公司開發(fā)票給我們,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票我們公司可以接受嗎?(另外這家公司和我們沒有發(fā)生業(yè)務(wù),沒有聯(lián)系)
老師,對(duì)方給我們開發(fā)票了,我們已經(jīng)抵扣了,但是錢還沒付,對(duì)方公司已經(jīng)注銷了,那這個(gè)錢我們能做成本嗎
老師,公司采購了一批貨物,采購款已經(jīng)打給對(duì)方,貨物已經(jīng)入庫,但對(duì)方?jīng)]給我們開票呢?,F(xiàn)在貨物也銷售出去了,我們已開了銷售發(fā)票。那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師您好,我們公司銷售出去一批貨給更外一家公司,然后也給對(duì)方開了發(fā)票,后來我們自己銷售時(shí)有個(gè)型號(hào)沒貨,就是這家公司直接發(fā)給了我們的客戶,我們應(yīng)該怎么跟這家公司結(jié)算呢?我們給對(duì)方轉(zhuǎn)錢,對(duì)方是不是也要給我們開票
老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計(jì)提 還是按計(jì)提的工資計(jì)提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請(qǐng)問公允價(jià)值變動(dòng)損益和公允價(jià)值變動(dòng)收益有什么區(qū)別?利潤表上的是公允價(jià)值變動(dòng)收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過了500萬元,稅務(wù)會(huì)強(qiáng)制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個(gè)目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴(yán)格了~
支付社保費(fèi)13358.24元,其中只有一個(gè)人的個(gè)人部分470元是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào),申報(bào)經(jīng)營所得,為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
自己車高速過路費(fèi),在哪里開發(fā)票
老師,工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做,計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來分別核算的
那我們公司應(yīng)該怎么處理這付款沒發(fā)票的事情
同學(xué)你好 沒發(fā)票就調(diào)增哦