有 根據(jù)財稅(2016)36號附件1第十四條規(guī)定 :“下列情形視同銷售服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn):(一)單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務,但用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外。
貸款的1.35個億,但其實我是給就是給對方的話,我平時付的利息的話是12.66那就是因為我之前沒有碰到過這樣的事情嗎,他不是說那個企業(yè)所得稅是可以那個就是免就是扣除的嗎,那因為現(xiàn)在我們的話都是按四左右來扣除的。然后,其實我支付的時候我是按12.66來支付的嗎,因為我也查過那個就是稅法書上說的就是他不是是可以就是按同期同類的那個金融機構嗎,他的那個金融機構它的界定也是在就是那個有有金融資質的那個什么放貸公司財務公司,他都算那我當時的時候我都打過電話去他們的公司,他們其實他們的利率都在12點幾集左右,那他其實我覺得稅法上他是應該承認的就是說我不知道我這個做扣除的時候就是我在做企業(yè)所得稅的時候,我是按多少來扣除會比較好一點。另外就是實操我怎么操作怎么調(diào)增
老師,就是我們公司借了150萬給老板的朋友的公司,現(xiàn)在我們老板說他們公司要把本金還給我們,利息也要給我們,那這個都要補充什么原始憑證呢,一個借款合同,還有就是我聽過課,說那個利息不超過銀行同期,同類貸款利率就可以企業(yè)所得稅稅前扣除,那我們這個利息就按銀行的利率算了,那他們給我們的利息這部分要不要我們給他們開發(fā)票呢?
老師 我們公司在注銷過程中,公司有20萬的其他應付款(往來),公司也沒有錢還了,所以我就做成了營業(yè)外收入,繳納了300多的企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在稅務局就問這20萬屬于什么往來,我說是普通企業(yè)間的借款。然后稅務局說為什么不還,我說公司沒有錢還了。稅務局說他們要來查證,還要去函對方公司查證。我要是一口咬定說企業(yè)沒有能力還這樣可以嗎?稅務局的人會善罷甘休嗎?
老師您好,我們這個企業(yè)是2019年成立的小規(guī)模納稅人,這個實收資本我一直都沒做,有沒有什么影響,或者說我現(xiàn)在補做行不行,主要是當時銀行開戶后也沒有說那一部分是投資者投入進來的,都是從別的公司借了款,這就算是與其他公司之間的往來了,老師我現(xiàn)在應該怎么辦呢
老師您好!我們公司有-個項目跟別的公司合作(股份比我們7他們3),按照稅后利潤的來進行分紅。合作公司開30 %分成的作為我們公司成本票,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅附加稅收1.1 %,企業(yè)所得稅公司利潤的5 %,他們承擔5 %的30 %。合作公司說他們提供成本發(fā)票了問他們收太高了,我想問一下我司所得稅收多少合適?今年預計營業(yè)收入80萬,前期扣除成本,現(xiàn)在營利,后續(xù)基本沒有什么成本了。
稅務局打電話說利潤臨近300萬,讓自查,我應該從哪里查起?
需開發(fā)票流水幾千元,前臺收銀全部打到公賬上了,銀行流水月超過了10萬,季度超過了30萬,為了避稅及避免稅務風險,多出幾十萬公賬的銀行流水怎么操作處理?可以打到法人媽媽私賬上嗎
增值稅專用發(fā)票油票可以抵扣增值稅嗎
沒有租車合同,進入費用的是不是也要調(diào)出來呀
老師,這個題目在算其他權益工具投資——公允價值變動時,為什么是用980-600而不是用1000-600呢,這里的公允價是1000呀
老師,你好,稅務局打電話說,收入臨近300萬,讓自查,我應該從哪里下手自查呢?
去年都有銷售,現(xiàn)金流量表是0,怎么改.電子稅務局上的現(xiàn)金流量表是0
請問老師,兩個項目原始投資額不同就有什么影響嗎
老師,理解不了為什么長期股權投資為什么公允價值高于賬面價值,要補折舊補成本?
感冒藥三十八元,計什么科目
這個需要視同銷售 但是你們集團內(nèi)部可以免增值稅o
老師,那這個一年標準也是有的是啊,超過一年的也太多了,還有這個利率是按照銀行活期利率嗎
嚴格來說一年以內(nèi)的也得視同銷售
你們自己可以約定利息 但是不約定就得視同銷售安銀行同期貸款利率 一年的
那現(xiàn)在稅局已經(jīng)開始查了,我們再回頭自己約定利息可以嗎
這個約定的利息有標準嗎,比如說1千萬,我們就約定10萬利息可以嗎
可以 可以這么做的
好的,稅局他們把我們每個內(nèi)部往來公司按照每年余額算利息,太嚇人了
有的都是長年累月掛著的,他們每年都算利息
沒錢嗎 有錢的趕緊還錢
老板很有錢,就算現(xiàn)在把這些內(nèi)部往來都還掉,稅局認可嗎?他們會不會找借口說還掉了,還要算以前年度的余額利息
之前的得補利息了 剩下的還錢吧 別掛帳了
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。