Yeah這個(gè)不一樣的。應(yīng)該說(shuō)都是對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行分配,只是二級(jí)科目不同。
老師,我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),請(qǐng)問(wèn)本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配科目:1.借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)2提取法定盈余公積,法定公益金 借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 /法定公益金 貸:盈余公積-法定盈余公積/法定公益金3.支付利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-法定盈余公積 貸:利潤(rùn)分配-法定公益金 請(qǐng)問(wèn)可這樣做對(duì)嗎
老師,期末利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利和利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積和任意盈余公積 是不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”賬戶上去
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 到利潤(rùn)分配是這樣嗎? 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤(rùn)分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤(rùn)。 未分配利潤(rùn)和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤(rùn)。
公司2X07年年初未分配利潤(rùn)200000元,任意盈余公積200000元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)為1800000元,公司股東大會(huì)決定按10%提取法定盈余公積,分派現(xiàn)金股利500000元。用400000元盈余公積轉(zhuǎn)增資本。以下賬務(wù)處理正確的是A借:本年利潤(rùn)1800000貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1800000B借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積180000利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利500000貸:盈余公積-法定盈余公積180000應(yīng)付股利500000C借:利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積180000—提取任意盈余公積360000—應(yīng)付現(xiàn)金股利500000貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1040000D借:股本400000貸:盈余公積400000
借:本年利潤(rùn)529035.44貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)529035.44借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積52903.544利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積105807.088貸:盈余公積——法定盈余公積52903.544盈余公積——任意盈余公積105807.088借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)529035.44貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積請(qǐng)補(bǔ)充分錄金額
房開(kāi)企業(yè)回遷房開(kāi)具發(fā)票,是按成本開(kāi)票還是同類房屋按平均售價(jià)開(kāi)票?
老師江蘇這邊社保漲繳費(fèi)基數(shù)了,我們老板名下有AB兩家公司,原來(lái)大部分員工都是跟A簽的合同,現(xiàn)在我在9月30號(hào)之前讓員工從A公司離職,跟B公司簽勞動(dòng)合同?這樣是不是員工離職就不需要補(bǔ)繳社保了?這樣操做會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)還是根據(jù)hs編碼填寫(xiě)? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過(guò)海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問(wèn)就是如果編碼出來(lái)的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢(qián)找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開(kāi)始就減少了一部分,但是8月沒(méi)有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒(méi)有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢(qián)。給報(bào)銷(xiāo)了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,就是比如,我們是汽車(chē)行業(yè),比如客戶買(mǎi)了一臺(tái)車(chē)155800,全款是,今天他來(lái)訂車(chē),交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來(lái)提車(chē)了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開(kāi)了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢(qián)要怎么還給公戶里?
那預(yù)備給股東分紅分錄怎么做呢,計(jì)提法定盈余公積分錄怎么做呢
你好,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸應(yīng)付利潤(rùn)。 提取法定盈余公積?借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積
是先計(jì)提法定盈余公積之后,再計(jì)提分紅嗎
你好,是的,就是你說(shuō)的這樣子的。