借固定資產清理 累計折舊30395 貸固定資產38800
請問公司車輛已提完折舊,沒有預計凈殘值,買方也不要求我們開發(fā)票,現(xiàn)在賣了3萬塊錢應該怎么入賬
老師 我們公司有輛車已經提了4年折舊 ,折舊已經計提完,我們低于殘值賣給員工個人可以嗎,這期間是不是只有增值稅,
公司16年買一車入賬價值是103076.92.預計殘值是5153.85元,折舊五年,21年已經提足折舊了,現(xiàn)在車賣給員工了 賣了30000元, 沒有開票 這個全部處理的會計分錄怎么做
老師,我廠21年9月買了一輛車,原價376902.65元,現(xiàn)在已經折舊134271.54元了,賬面價值還有235171.58元,我們現(xiàn)在要把這輛車子賣了,老師,這個我們賣車開多少票合適呢,這個有最低標準碼,
老師,我公司有兩個車,原值共80萬,我計提折舊的時候忘記把殘值考慮進去,11月份的時候當殘值是0全部折舊完,,然后這個月的時候兩個車賣了廢品賣了8萬元?,F(xiàn)在我這筆業(yè)務該怎么做賬?殘值實際就是4萬一輛,殘值這塊怎么改正
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
借銀行存款1萬 貸固定資產清理應交稅費、應交增值稅 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。
固定資產清理這里面的附加稅,是否結轉到稅金及附加
你好,你是單獨交的附加稅嗎?如果是的話,需要做固定資產清理。
就是計入到未開票收入的時候 計提的增值稅以及附加稅,這里面的附加稅78元這個要怎么做賬
還有計提的增值稅是沖減在銀行存款貸方還是單獨繳納
借固定資產清理借稅金計附加負數(shù)。
老師我不太懂這個 就是增值稅1300和附加稅78這個要怎么做賬
小規(guī)模納稅人嗎?如果是的話,增值稅的建應交稅費應交增值稅貸銀行存款增值稅的這個不影響呀。1300金額 然后附加稅的借稅金及附加, 貸應交稅費附加稅78 借應交稅費附加稅貸銀行存款
一般納稅人
借應交稅費、未交增值稅貸、銀行存款 附加稅的借固定資產清理貸、應交稅費附加稅 借、應交稅費附加稅貸、銀行存款。
老師等于是借銀行存款 貸固定資產清理 貸應交稅費 增值
那稅金及附加也是在后面貸
還是走稅金及附加 貸應交 城建 教育
你好,稅金及附加改成固定資產清理了。
等于固定資產清理10000 減去稅費殘值 剩余的計入營業(yè)外收入嗎 等于賣了一萬 計入營業(yè)外收入8217 是這樣嗎 老師
是的,對的,是這么做的。