借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊30395 貸固定資產(chǎn)38800
請(qǐng)問(wèn)公司車(chē)輛已提完折舊,沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,買(mǎi)方也不要求我們開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在賣(mài)了3萬(wàn)塊錢(qián)應(yīng)該怎么入賬
老師 我們公司有輛車(chē)已經(jīng)提了4年折舊 ,折舊已經(jīng)計(jì)提完,我們低于殘值賣(mài)給員工個(gè)人可以嗎,這期間是不是只有增值稅,
公司16年買(mǎi)一車(chē)入賬價(jià)值是103076.92.預(yù)計(jì)殘值是5153.85元,折舊五年,21年已經(jīng)提足折舊了,現(xiàn)在車(chē)賣(mài)給員工了 賣(mài)了30000元, 沒(méi)有開(kāi)票 這個(gè)全部處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我廠21年9月買(mǎi)了一輛車(chē),原價(jià)376902.65元,現(xiàn)在已經(jīng)折舊134271.54元了,賬面價(jià)值還有235171.58元,我們現(xiàn)在要把這輛車(chē)子賣(mài)了,老師,這個(gè)我們賣(mài)車(chē)開(kāi)多少票合適呢,這個(gè)有最低標(biāo)準(zhǔn)碼,
老師,我公司有兩個(gè)車(chē),原值共80萬(wàn),我計(jì)提折舊的時(shí)候忘記把殘值考慮進(jìn)去,11月份的時(shí)候當(dāng)殘值是0全部折舊完,,然后這個(gè)月的時(shí)候兩個(gè)車(chē)賣(mài)了廢品賣(mài)了8萬(wàn)元。現(xiàn)在我這筆業(yè)務(wù)該怎么做賬?殘值實(shí)際就是4萬(wàn)一輛,殘值這塊怎么改正
老師公司原來(lái)沒(méi)有人員,社保今天增加的人,還沒(méi)審核通過(guò)了,明天再申報(bào)社??梢詥?/p>
公司把廠房租一部分給客戶,收的水電費(fèi)入其它業(yè)務(wù)收入,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)憑證怎么做?
老師:如果線上平臺(tái)已經(jīng)收款,但是銷(xiāo)售系統(tǒng)里面沒(méi)有做銷(xiāo)售,例如銀行收款線上平臺(tái)5月銷(xiāo)售143.68 元,6月銷(xiāo)售1490.53,8月份才做銷(xiāo)售下賬,這邊分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣有要求嗎?比如我這個(gè)月開(kāi)了免稅的銷(xiāo)售發(fā)票,那我能勾選當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師職工互助醫(yī)療保險(xiǎn),申報(bào)個(gè)稅不能抵扣?
老師,在職員工意外離世,公司給發(fā)的大額撫恤金可以轉(zhuǎn)給直系親屬嗎?要申報(bào)個(gè)稅免稅嗎
你好樸老師,有一個(gè)員工6月辭職,6月工資暫時(shí)未發(fā),按公司規(guī)定,6月工資是在7月發(fā)的,然后8月申報(bào)個(gè)稅,那么8月申報(bào)個(gè)稅時(shí),該員工工資寫(xiě)0,是嗎?那么到9月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,該員工仍然未發(fā)工資的,那么需要改為非正常狀態(tài)嗎
老師有推薦的人事軟件嗎
之前報(bào)銷(xiāo)款掛錯(cuò)了 可以調(diào)么 怎么調(diào)整 是發(fā)票掛給那個(gè)人 但是沒(méi)給那個(gè)人付款
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表里面存貨里面,在產(chǎn)品科目里怎么會(huì)有負(fù)數(shù)?我是哪里做錯(cuò)了還是怎么樣?
借銀行存款1萬(wàn) 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
固定資產(chǎn)清理這里面的附加稅,是否結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加
你好,你是單獨(dú)交的附加稅嗎?如果是的話,需要做固定資產(chǎn)清理。
就是計(jì)入到未開(kāi)票收入的時(shí)候 計(jì)提的增值稅以及附加稅,這里面的附加稅78元這個(gè)要怎么做賬
還有計(jì)提的增值稅是沖減在銀行存款貸方還是單獨(dú)繳納
借固定資產(chǎn)清理借稅金計(jì)附加負(fù)數(shù)。
老師我不太懂這個(gè) 就是增值稅1300和附加稅78這個(gè)要怎么做賬
小規(guī)模納稅人嗎?如果是的話,增值稅的建應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款增值稅的這個(gè)不影響呀。1300金額 然后附加稅的借稅金及附加, 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅78 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款
一般納稅人
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸、銀行存款 附加稅的借固定資產(chǎn)清理貸、應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借、應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸、銀行存款。
老師等于是借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值
那稅金及附加也是在后面貸
還是走稅金及附加 貸應(yīng)交 城建 教育
你好,稅金及附加改成固定資產(chǎn)清理了。
等于固定資產(chǎn)清理10000 減去稅費(fèi)殘值 剩余的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎 等于賣(mài)了一萬(wàn) 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入8217 是這樣嗎 老師
是的,對(duì)的,是這么做的。