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老師 公司有輛老車(chē) 原值是38800,已經(jīng)全部提完折舊30395,殘值405 這輛車(chē)低價(jià)賣(mài)了,賣(mài)了一萬(wàn)塊錢(qián),過(guò)戶開(kāi)票了 這個(gè)賬要怎么做

2024-07-11 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-11 09:25

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊30395 貸固定資產(chǎn)38800

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齊紅老師 解答 2024-07-11 09:25

借銀行存款1萬(wàn) 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。

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快賬用戶7080 追問(wèn) 2024-07-11 09:40

固定資產(chǎn)清理這里面的附加稅,是否結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加

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齊紅老師 解答 2024-07-11 09:41

你好,你是單獨(dú)交的附加稅嗎?如果是的話,需要做固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶7080 追問(wèn) 2024-07-11 09:42

就是計(jì)入到未開(kāi)票收入的時(shí)候 計(jì)提的增值稅以及附加稅,這里面的附加稅78元這個(gè)要怎么做賬

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快賬用戶7080 追問(wèn) 2024-07-11 09:43

還有計(jì)提的增值稅是沖減在銀行存款貸方還是單獨(dú)繳納

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齊紅老師 解答 2024-07-11 09:44

借固定資產(chǎn)清理借稅金計(jì)附加負(fù)數(shù)。

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快賬用戶7080 追問(wèn) 2024-07-11 09:55

老師我不太懂這個(gè) 就是增值稅1300和附加稅78這個(gè)要怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-07-11 09:56

小規(guī)模納稅人嗎?如果是的話,增值稅的建應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款增值稅的這個(gè)不影響呀。1300金額 然后附加稅的借稅金及附加, 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅78 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款

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快賬用戶7080 追問(wèn) 2024-07-11 09:57

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-07-11 09:59

借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸、銀行存款 附加稅的借固定資產(chǎn)清理貸、應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借、應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸、銀行存款。

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快賬用戶7080 追問(wèn) 2024-07-11 10:03

老師等于是借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值

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快賬用戶7080 追問(wèn) 2024-07-11 10:03

那稅金及附加也是在后面貸

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快賬用戶7080 追問(wèn) 2024-07-11 10:04

還是走稅金及附加 貸應(yīng)交 城建 教育

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齊紅老師 解答 2024-07-11 10:04

你好,稅金及附加改成固定資產(chǎn)清理了。

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快賬用戶7080 追問(wèn) 2024-07-11 10:08

等于固定資產(chǎn)清理10000 減去稅費(fèi)殘值 剩余的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎 等于賣(mài)了一萬(wàn) 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入8217 是這樣嗎 老師

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齊紅老師 解答 2024-07-11 10:09

是的,對(duì)的,是這么做的。

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