1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款

老師,例如,一個(gè)員工,工資5000,個(gè)人部分社保300,計(jì)提和發(fā)放時(shí),分錄咋做?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明,謝謝。
老師您好,請(qǐng)問一下,社保費(fèi)計(jì)提和繳納自己計(jì)提工資和發(fā)放工資的時(shí)候這個(gè)分錄怎么做才是正確的,掛在其他應(yīng)收款嗎謝謝老師細(xì)說(shuō)
老師你好,麻煩問一下月底計(jì)提工資和社保費(fèi)如何做分錄?當(dāng)月繳納社保費(fèi)和發(fā)放工資如何做分錄呢?謝謝
老師好,繳納社保醫(yī)保及開工資的分錄可以說(shuō)一下嗎?謝謝
老師 之前提供的工資社保公積金個(gè)稅計(jì)提及發(fā)放工資社保公積金個(gè)稅分錄不完整 我需要完整版的計(jì)提及發(fā)放會(huì)計(jì)分錄 謝謝
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無(wú)票收入應(yīng)該做賣的金額,還得賺的金額
請(qǐng)問老師,我們公司注冊(cè)的時(shí)候注冊(cè)資本是認(rèn)繳,上個(gè)月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目?
我們是建筑公司,項(xiàng)目上購(gòu)買,跟保險(xiǎn)公司買的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實(shí),這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報(bào)?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時(shí),順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時(shí),自己墊了一些,但入賬時(shí)忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報(bào)表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒關(guān)系嗎?
老師,您好,請(qǐng)問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價(jià)格嗎
11月份申報(bào)10月份的個(gè)稅,員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
老師,請(qǐng)問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來(lái)怎么辦,分公司沒有錢還總公司


可以加個(gè)金額演示不
就是邏輯關(guān)系
你好!1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目)6,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資6,貸:銀行存款4 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得1 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,1 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目)1,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金1,貸:銀行存款2 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1,貸:銀行存款1
這里為什么個(gè)人承擔(dān)的其他應(yīng)付款。不是其他應(yīng)收款呢,我看別人發(fā)給我的是其他應(yīng)收款呢
你好,,其他應(yīng)付或者其他應(yīng)收都是可以的。 如果你是先付了,然后再?gòu)墓べY扣回來(lái),就是其他應(yīng)收, 如果你是先給他說(shuō)從工資里面扣,然后再付給社保局,就是其他應(yīng)付。
現(xiàn)在在做6月的賬,社保6月扣了2998.23,個(gè)人是956.99,單位是2041.24元,實(shí)務(wù)中我們都是扣社保一起扣,然后再他的6月工資當(dāng)中扣掉,那這樣是要掛其他應(yīng)收款?
你好!是的。就是這樣了