需要 只要不是免稅0稅率的都要價稅分開

老師小規(guī)模做賬做收入時,還用價稅分離嗎。我開了11.5萬的普票。分錄是 借:應(yīng)收帳款11.5萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入_營業(yè)收入11.5萬還是 貸:主營業(yè)務(wù)收入_營業(yè)收入113861.39 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1138.61 哪個對呢
老師,小規(guī)模納稅人開發(fā)票的話,是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額嗎
老師,小規(guī)模納稅人主要是做汽車維修的,開了一張專票,我做分錄的時候是借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅嗎 還是主營業(yè)務(wù)收入的金額是發(fā)票的加稅合計(jì)? 稅額10.89
小規(guī)模納稅人,產(chǎn)生普票收入,分錄怎么記,要分開記主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))嗎?還是價稅合計(jì)記入主營業(yè)務(wù)收入呢?
老師小規(guī)模普票,收入,分錄怎么寫?是貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?還是直接寫貸主營業(yè)務(wù)收入~價稅合計(jì)數(shù)
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價B、價款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對,出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢


那是不是做完之后還需要做一個交增值稅銷項(xiàng)的分錄
不需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,
那小規(guī)模納稅人普票免稅,在季度申報(bào)的時候咋申報(bào)呢?開的普通發(fā)票11萬
你好 十籃填寫不含稅的銷售額就可以
結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入是啥意思老師?是確認(rèn)收入的時候貸方不是主營業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入嗎?怎么做分錄呢
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入政府補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅呀。
沒聽懂,老師可以寫下完整分錄嗎?確認(rèn)收入開始
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
營業(yè)外收入后面在加個政府補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?這樣就做完了是吧
是的對的是的對的。