借利潤分配,未分配利潤 貸,其他應(yīng)付款殘保金 借期的應(yīng)付款殘保金貸,銀行存款 匯算清繳,納稅調(diào)減。對(duì)的是的,需要計(jì)提。
老師,請(qǐng)問今年支付去年的殘保金,需要計(jì)提嗎?計(jì)提的話,是計(jì)入管理費(fèi)用還是哪個(gè)科目呀?麻煩老師寫下分錄,謝謝
老師,20年我們做了一筆分錄計(jì)提19年殘疾人保障金,沒有繳納這筆錢,賬務(wù)處理是:借:管理費(fèi)用-稅費(fèi)-其他稅費(fèi) 101801.05貸:應(yīng)交稅費(fèi)-殘疾人保障金 101801.05。 今年實(shí)際繳納101417.83,分錄怎么做
老師,我們是小規(guī)模,殘保金是年報(bào),您看下,我們是21年1月進(jìn)行的稅務(wù)登記,我看這個(gè)殘保金是次年12月31日申報(bào)繳納,這樣的話就是我們需要在21年12月計(jì)提,22年12月31日前申報(bào)繳納嗎?
老師您好,咨詢繳納21年殘保金。我公司是一般納稅人,21年10月份有一名殘疾人入職,入職后沒有繳納社保,22年1月份開始繳納社保,22年上半年沒有在殘聯(lián)報(bào)備。 1、這種情況我們在申報(bào)21年殘保金時(shí)能不能在安排殘疾人就業(yè)人數(shù)一欄填寫這一名殘疾人員? 2、如果可以應(yīng)該如何計(jì)算本年安排殘疾人人數(shù)
你好,老師。想問一下,21年繳納社保的分錄金額錯(cuò)了,22年應(yīng)該如何調(diào)整分錄?21年分錄借:管理費(fèi)用(單位社保)8540.86,借其他應(yīng)收款個(gè)人社保2289.58,貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費(fèi)用是7285.41,21年多計(jì)提了,我22年應(yīng)該如果修改分錄?
老師你好請(qǐng)教一下,我這個(gè)有個(gè)外地經(jīng)營的合同金額很大,這個(gè)是不是每開一次發(fā)票就得辦一下外經(jīng)證,然后交一次稅款
老師,正常一般納稅人可以招標(biāo)嗎
老師,請(qǐng)問當(dāng)月發(fā)票作廢開紅字發(fā)票就可以嗎?
之前抖音提現(xiàn)到公戶幾千塊,季度申報(bào)時(shí)候做了零申報(bào),怎么處理?
老師,我們賣給客戶a產(chǎn)品,然后客戶退貨運(yùn)費(fèi)我們承擔(dān),我們開票給客戶發(fā)票需要把退貨運(yùn)費(fèi)減掉?退貨運(yùn)費(fèi)在產(chǎn)品名稱直接減掉?
注會(huì)的稅法是只講18中稅法的設(shè)計(jì)規(guī)則嗎?應(yīng)該也是文字多寫,偏重記憶吧
請(qǐng)問老師,我單位要增加一項(xiàng)業(yè)務(wù)-買賣蔬菜,模式是我們租賃1-2個(gè)大棚,銷售大棚中產(chǎn)出的蔬菜,這塊銷售是能夠減免稅費(fèi)的,但在報(bào)稅環(huán)節(jié),是否需要備案,以及備案資料都需要哪些?
老師 請(qǐng)問工傷賠付的費(fèi)用 可以在所得稅前扣除嗎?
可以入賬抵稅的收據(jù)嗎?
老師,分公司和子公司的物品都是跟總公司購買的,且總公司都給他們開了發(fā)票,現(xiàn)在是分公司不營業(yè)了,但還有庫存,然后直接把全部庫存調(diào)到子公司給他們售賣,請(qǐng)問這個(gè)庫存怎么處理比較好
老師,麻煩您說詳細(xì)一點(diǎn),我不明白,我們是24年5月30繳納的稅款,
需要計(jì)提的話,5月份繳納稅款,4月計(jì)提分錄嗎?計(jì)提分錄如何寫呢?
計(jì)提 借利潤分配,未分配利潤 貸,其他應(yīng)付款殘保金 支付 借其他應(yīng)付款殘保金貸,銀行存款
4月計(jì)提,5月繳納對(duì)嗎?
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。