你好,這個(gè)做固定資產(chǎn)清理。 固定資產(chǎn)清理會(huì)計(jì)分錄 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,我想問,我們公司投資了另外一家單位 收到對(duì)方給我們的分紅(按月分紅), 借:銀行存款 貸:投資收益 那對(duì)方應(yīng)該怎么做賬呢,借方記什么科目呢? 借: 貸:銀行存款 貸:銀行存款
公司向另一個(gè)公司借款時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做?是不是總帳科目借方:其他應(yīng)收款。明細(xì)科目是借款方單位,貸方是銀行存款,明細(xì)科目是放款公司銀行?
我們公司作為股東投資25萬給另外一個(gè)公司,我們?cè)趺醋鰰?huì)計(jì)分錄?貸方是銀行存款,借方是啥
老師,我們公司跟銀行貸的款,然后全部借給了另一個(gè)公司,這兩個(gè)賬務(wù)分別怎么做分錄,謝謝
老師,我賣給A公司一批貨,款由B公司轉(zhuǎn)過來的對(duì)公,應(yīng)該怎么做賬,借銀行存款嗎,貸方呢
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們?cè)陔娮佣悇?wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對(duì)了嗎?這個(gè)我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們?cè)陔娮佣悇?wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對(duì)了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來,裁出來的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請(qǐng)教一個(gè)問題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
老師,你好,初創(chuàng)公司第一個(gè)月,可以把增值稅做成零不
具體要做哪些準(zhǔn)備工作呢,資產(chǎn)評(píng)估要不要做,折舊要不要補(bǔ)提?
你好老師 我去面試了一家加工餃子的廠的會(huì)計(jì) 我想問一下:車間4個(gè)工人,一個(gè)工人做涼菜然后讓自己門店賣出去,一個(gè)廠長(zhǎng)操做機(jī)器活面,調(diào)餡做成速凍餃子然后賣自己門店,還有兩個(gè)工人是幫忙后勤的。 1.采購的原材料變成餃子陷的成本如何核算呀? 2,餃子到門店才算正真的銷售 怎么核算成本。3,成本這塊的料工費(fèi)怎么核算我有點(diǎn)混亂
老師 收到的租賃發(fā)票跨期審計(jì)通不過,然后怎么處理呢?需要補(bǔ)稅款嗎?
老師,廣東稅務(wù)的遠(yuǎn)程可視化功能,后臺(tái)審核,是不是上班時(shí)間才能用
老師出季報(bào)暫估入賬計(jì)入成本嗎,下個(gè)月是不是要全額紅沖呢