您好,這個是稅務(wù)局給你們每個月的核定的金額,你們這種是核定征收的,不用自已申報的
老師,小規(guī)模個體工商戶,核定征收,如果稅務(wù)局定稅為月銷售額6萬元,我們需要交些什么稅種,各是多少錢的稅呢
老師好!小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬不用交增值稅,個體工商戶也是這個規(guī)定嗎?那個個體工商戶季度不超過9萬免稅,是免的什么稅?有點搞不清
老師好!個體工商戶申報在第二欄核定銷售額有數(shù)9935.48是系統(tǒng)里自帶的數(shù)據(jù)刪除不了,在11欄未達起征點填299413.92,帶出來個稅報表就是309349.37,這樣就多交稅了,應(yīng)該個稅報表是299413.92,請問老師增值稅報表第二欄數(shù)據(jù)怎么刪除
你好老師,我是個體工商戶,今天季報看到表格里有個核定銷售額6萬,這到底是什么意思?是一個季度開票不能超過6萬嗎?關(guān)鍵我記得我們是一個月不超9萬就可以不用繳稅呀???
你好老師請問一下個體工商戶小規(guī)模定額征收,第一季度沒開票,也沒有銷售業(yè)務(wù)。為什么增值稅申報表核定銷售額和免稅銷售額要填呢?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
本月開票了,我是不是也需要填增值稅及附加那個申報表呀?還是不要填?沒有報過個體的不知道怎么報
核定征收的不用申報,稅務(wù)局統(tǒng)一申報,查賬征收的才要自已申報
個體申報是填在第11行,你看下能不能填
老師,報表也是下圖這樣的您看看
本月開了263256.72,我是填263256.72還是填核定征收的7.5萬元
填實際的的這個金額,自已修改下
還帶出來一個個稅
是的,這種有個稅的,是經(jīng)營所得稅
是不是也需要繳納的,就是如果我一季度開票不超過7.5完是不是就不需要繳稅了
是的,沒超過7.5免所有的稅費,超過就要交
1、這個還需要去個稅系統(tǒng)報個稅嗎?2、另外本年開了263256.72元,系統(tǒng)合計的本年累計是338256.72元(相差核定銷售額7.5萬元)這個怎么辦
不用,不用去自然人電子稅務(wù)局上面申報的
哦,那等于說自然人個稅我不用報對吧,那個姨說原來不用交個稅,現(xiàn)在為啥交了,是因為核定征收了?
因為他開票超過核定的金額了
原來也超過說也沒有繳納過,我也不知道怎么回事
按理說是要交的,可能是系統(tǒng)申報了,沒按實際開票來申報的
這會有什么問題嗎?
稅務(wù)局后面會打電話過來要求補交的
另外本年開了263256.72元,系統(tǒng)合計的本年累計是338256.72元(相差核定銷售額7.5萬元)這個怎么辦
沒太明白, 為什么會差這個數(shù)了