借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

老師,請問,一般納稅人如果本月進(jìn)項可抵扣金額大于銷項,多余的部分是可以留抵嗎,勾選時候全部勾選?
老師,一般納稅人12月的銷項稅可以勾選現(xiàn)在1月開進(jìn)來的進(jìn)項抵扣不
一般納稅人本月未開銷項票,未抵扣的進(jìn)項票如何做賬
老師,一般納稅人每月勾選進(jìn)項抵扣,應(yīng)該怎么做帳
一般納稅人當(dāng)月取得的進(jìn)項發(fā)票是必須當(dāng)月月末勾選抵扣嗎?
單位是建筑行業(yè),開具了9個點的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對方來了3個點的發(fā)票給我們,這3個點的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開錯了一張票,開票金額是80元,把稅率錯開成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報交稅,請問我更正申報時,銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個分錄是什么意思?
個體工商戶個人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應(yīng)該是幾個點
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡直不曉得咋個弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎
進(jìn)項抵扣完了,還有留底怎么體現(xiàn)
體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
留底在貸方嗎
留抵的時候未交增值稅在借方體現(xiàn)
最后還要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎
最后就體現(xiàn)在未交增值稅就行了。
好的謝謝
沒事,幫忙給個五星好評,多謝