印花稅是應(yīng)該計提稅金及附加

老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報,跟前財務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請問這個印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報,我應(yīng)該歸去那個科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
不通過“應(yīng)交稅費(fèi)”科目核算的稅費(fèi),一般不需要計提,在實(shí)際發(fā)生時直接計入有關(guān)成本費(fèi)用。但是印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,發(fā)生時入稅金及附加,并沒有計入相關(guān)成本和費(fèi)用啊 到底如何區(qū)分哪些入成本,哪些入費(fèi)用,哪些不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,為什么這樣處理
為了報銷相關(guān)的油費(fèi)和車輛修理費(fèi),需要按私車公用——方法1:簽訂合同租金100元/月,3個月支付一次,是不是可以以收條入賬?公司交什么稅?這個租金需要申報個稅嗎?以工資薪金還是財產(chǎn)租賃申報個稅?免增值稅及附加了,員工方面需要交印花稅嗎?有沒有其他辦法處理,讓員工去交印花稅也麻煩。
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬分之三交印花稅呢?有時候有些有合同,有些沒合同,我是不是也可以直接按已開銷項(xiàng)票不含稅收入金額的萬分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購合同金額的萬分之三也要交印花稅呢?
老師,印花稅是應(yīng)該計提稅金及附加還是直接出管理費(fèi)用呢?因?yàn)橥赓~公司說需要申報一些無票收入,并交一些印花稅所以有一筆印花稅的支出
我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊資金100萬,一個自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報表重新更正申報,多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報告的費(fèi)用計入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財稅服務(wù)公司,對方給我們開的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個培訓(xùn)費(fèi)記到哪個科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對民宿的投資款,分錄怎么做
上個月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進(jìn)來,按10月份開始入賬嗎


我看一些資料也說可以直接出管理費(fèi)用所以我自己都模棱兩可
新的會計制度都是計入稅金及附加,以前的會計制度計入管理費(fèi)用
好的,就是按照新的來做吧?我們是當(dāng)天直接支付的還需要計提嗎
季度申報的印花稅,是季末計提,季初申報
外賬公司沒有申報啊,今天直接付款的
付款就是申報后再支付的