可以的,可以做賬,但是抵扣不了所得稅。
我公司為一般納稅人,購(gòu)買原材料,不要求開專票(價(jià)格便宜些),送貨時(shí)附帶的銷售清單我可以做賬,貨款可以從公戶轉(zhuǎn)到對(duì)方私戶嗎?
老師,我們是小規(guī)模,主要銷售混凝土,從個(gè)人那里進(jìn)貨,不能提供發(fā)票,賣給A公司,但對(duì)方不要發(fā)票,錢會(huì)轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶,那進(jìn)入公戶的錢,都算收入了,那申報(bào)稅的時(shí)候,我這樣處理可以不?比如我們公司三個(gè)月公戶收入了300萬,但各種支出費(fèi)用(購(gòu)買混凝土之類),280 萬 用300萬減去280萬 剩下的20萬申報(bào)無票收入,可以不?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給某客戶企業(yè)1萬件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票在金額欄注明不含稅金額400萬元;(2)從某原材料供應(yīng)商一般納稅企業(yè)處購(gòu)入一批原材料,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅合計(jì)226萬元;(3)銷售給小規(guī)模納稅企業(yè)一批庫(kù)存半成品,開具增值稅普通發(fā)票注明不含稅金額20萬元;(4)從小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)入一批原材料,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額5萬廠(該生產(chǎn)企業(yè)適用增值稅稅率13%,小規(guī)模納稅企業(yè)適用征收率3%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算1月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。有三問,盡快,老師
老師您好,請(qǐng)問我們新公司辦公室需裝修,與一家建筑實(shí)業(yè)公司簽訂了合同,對(duì)方開票內(nèi)容是:裝飾工程,這種可以嗎》?另外裝修價(jià)格包含對(duì)方購(gòu)買的材料,均開具9%的稅率發(fā)票,請(qǐng)問這些材料清單還需要對(duì)方提供收據(jù)之類的嗎?另外新公司是小規(guī)模納稅人,只要增值稅普票就可以了吧?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,公司購(gòu)買材料入庫(kù),對(duì)方給開具了增值稅專用發(fā)票,我們是不是得按普通發(fā)票入賬入成本。如果銷售往外開,我們可不可以去代開增值稅專用發(fā)票。可以往外專用的13的票嗎?那樣我們交稅就得交多,只能按小規(guī)模開專票1%的是嗎
老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)部分實(shí)繳,注冊(cè)資本100萬,所有者權(quán)益56萬(其中實(shí)繳資本38萬,未分配利潤(rùn)18萬),以15萬元轉(zhuǎn)讓15%的股份,需要繳納多少個(gè)人所得稅和印花稅?計(jì)稅公式是什么?
老師工商變更后企業(yè)的原章程怎么查?稅務(wù)局老師能看到工商備案的變更后的企業(yè)章程和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
老師,個(gè)體戶不能給法人開工資,可以法人交社保嗎?如果交社保也要綜合申報(bào)嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
抵扣不了所得稅?
對(duì)的是的,因?yàn)闆]有發(fā)票。