你好,應(yīng)發(fā)工資等于實(shí)際發(fā)下到手的工資加個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金加個(gè)稅。
請(qǐng)問老師,個(gè)人承擔(dān)單位部分和個(gè)人部分的社保,發(fā)放工資時(shí)候也是按照扣除全部社保金額的實(shí)際工資發(fā)放的,那這個(gè)申報(bào)個(gè)稅時(shí)候要怎么申報(bào)呢
老師,我想問一下,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,有買社保的人員在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,上面填的那些社保是填單位部分還是個(gè)人部分?
您好,我想問一下,工資4000,然后社保全額都是公司承擔(dān),但是申報(bào)工資薪金所得是需要填寫社保個(gè)人抵扣部分,那我申報(bào)工資的時(shí)候是應(yīng)該填寫4000,還是4000加個(gè)人社保抵扣部分呢
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候本期收入那一塊填寫的是扣除社保的剩余的工資嗎?還是沒有扣社保前的工資?社保拿填寫的是個(gè)人那部分還是單位和個(gè)人部分合計(jì)數(shù)?
老師 我們單位有部分員工個(gè)人承擔(dān)著單位承擔(dān)的社保呢 ,也就是說他的實(shí)發(fā)等于個(gè)人社保加單位承擔(dān)的社保等于應(yīng)發(fā),這樣的話我申報(bào)工資基金的時(shí)候就直接填應(yīng)發(fā)那個(gè)數(shù),里面包括著單位應(yīng)該承擔(dān)的部分 是嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
這個(gè)不包含企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保的。
收入申報(bào)實(shí)際到手的工資嗎?社保只填寫個(gè)人部分?
你好,收入填寫的是應(yīng)發(fā)工資。
收入申報(bào)實(shí)際到手的工資?個(gè)人社保部分嗎?社保只填寫個(gè)人部分?
應(yīng)發(fā)工資我公式設(shè)計(jì)的是基本工資?單位部分社保
收入申報(bào)實(shí)際到手的工資?個(gè)人社保部分嗎?社保只填寫個(gè)人部分? 是的 是的
那你設(shè)置的應(yīng)發(fā)工資不對(duì)。