你好!是的,就是這樣了
2021年收的進項發(fā)票(專票),現(xiàn)在要部分紅沖,發(fā)票提供者之前是稅控盤開票,現(xiàn)在是全電票系統(tǒng)。我家還是稅控盤?,F(xiàn)在發(fā)票提供單位在開票系統(tǒng)中提交了紅字信息確認單。我單位稅控盤如何操作處理?
1.如果是銷售方發(fā)起的已勾選已入賬的稅票,購買方除了要在“發(fā)給我的確認單”中確認,還需要在“紅字發(fā)票確認信息處理”中再次確認嗎 2.如果是購買方發(fā)起的未勾選未入賬的稅票,銷售方需要在“發(fā)給我的確認單”中確認,還需要在“紅字發(fā)票確認信息處理”中再確認嗎?等待銷售方確認完畢后,由銷售方在“紅字發(fā)票開具”中開具紅字發(fā)票,開具后還需要由購買方再確認下嘛? 3.銷售方發(fā)起的未勾選未確認的稅票,在“紅字發(fā)票確認信息處理”中點擊確認,提交給購買方后,購買方再確認是什么樣的操作?
老師,23年9月開具的紙質(zhì)專票,現(xiàn)在在全電發(fā)票里怎么開具紅字發(fā)票?我填寫了紅字信息確認單錄入,提交成功以后,紅字發(fā)票開具里找不到對應(yīng)的發(fā)票
老師我們是銷售方上個月給購買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認單,我以為雙方都可以發(fā)起確認單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認單可以72小時候沒開具可以作廢不
老師我們是銷售方上個月給購買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認單,我以為雙方都可以發(fā)起確認單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認單可以72小時候沒開具可以作廢不
老師之前報關(guān)出口的單子開進來的專票 現(xiàn)在退不了稅了 那這票可以用來抵內(nèi)銷的吧
老師,請問辣椒籽開發(fā)票的大類屬于什么?
勞務(wù)派遣公司能開專票給用人單位嗎
網(wǎng)上找的,收到政府無償撥付的創(chuàng)新基金,例1-2,沒有出現(xiàn)營業(yè)外收入與費用科目? 例3:貸方:資本公積10000,不明白;例4-5 ,沒看明白
取得的行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù),可以作為成本費用報銷的票據(jù)嗎?能稅前列支嗎?
塑料管 發(fā)票開 塑料制品*塑料管附件 開了規(guī)格型號,這樣可以嗎?
申報項目被問到自籌資金來源一般怎樣回答合規(guī)
樸老師,請問辣椒籽的大類屬于什么?
老師,我想問下我們公司的營銷人員找人刷單給客戶傭金,他有個個體戶,他的個體戶給我們公司開發(fā)票發(fā)票內(nèi)容一般寫啥好呢
老師 請問一下那個雙減政策是什么啊
老師,那我填寫紅字信息確認單時,下面有一個數(shù)電票票種 (1)電子發(fā)票 (2)與原藍票一致票種的紙質(zhì)發(fā)票 這個什么意思該怎么選
你好! 你開數(shù)電發(fā)票就行
老師,那就是第一個“電子發(fā)票哇”
你好,是的,選這個就可以了。
老師,我們和對方簽的2018年簽的500萬的合同,分兩次開的發(fā)票,因為研發(fā)出來的設(shè)備沒有達到對方預(yù)期效果,所以打算終止合同,之前付了預(yù)付款280萬,現(xiàn)在220萬不打算付了,所以現(xiàn)在要把220萬發(fā)票紅沖了,那開紅字發(fā)票原因選哪個更合適 開票有誤,銷貨退回,銷售折讓
你好!這個你選第一個就行。他開的是什么品名
老師,開的都是材料費稅率13%的
這個銷售折讓是什么意思,老師,選了有什么影響嗎?對之后的做賬報稅來說
你好,這樣的話你可以選銷貨退回
老師,關(guān)鍵是東西啥也沒給退,合同雙方協(xié)商終止,且尾款不付了,
您好,開的都是材料費稅率13%的。之前付款的部分呢
老師,之前付款的部分也是開的材料費的發(fā)票,之前簽訂合同時,后面有個物品清單,就是按照那個開的,那些物品組合起來就是一套檢測的設(shè)備
你好,你現(xiàn)在剩下的不付了,之前的設(shè)備退嗎
設(shè)備不退了,啥也不給退了,就是做出來不理想,他之前預(yù)付的280萬收了,發(fā)票也開了,就是尾款220萬不付了,要求開紅字發(fā)票,我們之間簽的合同終止協(xié)議書承諾書異議函都蓋章保存著呢
您好,這個你不用沖減之前的發(fā)票和貨款, 只是后面的220萬不做了的話,這個不需要開紅字發(fā)票。
老師,可是220萬發(fā)票已經(jīng)開了提一直掛賬呢
你好,剩下的220萬你已經(jīng)開了發(fā)票了,也給了貨物了嗎?
是的,老師,220萬開了發(fā)票也給了他貨物了
其實嚴格按照稅法的話,這種情況你是不能夠開紅資的。