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老師,用友u8里期初余額的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么錄入的?(我們是新辦企業(yè),期初余額是不是都是0)

2024-07-08 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-08 10:31

同學(xué),你好 新辦企業(yè),期初余額都是0

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快賬用戶2404 追問 2024-07-08 10:33

老師,期初余額是需要每個(gè)月都錄,還是只要第一個(gè)月錄呢

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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:34

同學(xué),你好 只要第一個(gè)月錄,之后就是結(jié)轉(zhuǎn)過去的

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快賬用戶2404 追問 2024-07-08 10:48

老師,我的ufo報(bào)表為什么資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益呢

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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:50

同學(xué),你好 提示什么?

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快賬用戶2404 追問 2024-07-08 10:50

沒有提示什么,

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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:51

同學(xué),你好 你截圖給我看一下

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快賬用戶2404 追問 2024-07-08 10:51

我自己看的

我自己看的
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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:51

同學(xué),你好 你損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?

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快賬用戶2404 追問 2024-07-08 10:58

結(jié)轉(zhuǎn)了的

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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:02

同學(xué),你好 你檢查一下憑證,一張一張檢查

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快賬用戶2404 追問 2024-07-08 11:07

我要檢查憑證的什么內(nèi)容?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:08

同學(xué),你好 科目和金額

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快賬用戶2404 追問 2024-07-08 11:25

老師,沒有問題,并且我都對(duì)賬,結(jié)賬了,顯示的沒問題

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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:27

同學(xué),你好 你資產(chǎn)不等于負(fù)責(zé)%2B所有者權(quán)益 這個(gè)肯定是不對(duì)的,你分錄多嗎?不多的話都發(fā)給我,還有明細(xì)表,余額表

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快賬用戶2404 追問 2024-07-08 11:31

不多老師,給我個(gè)您郵箱或者v?

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快賬用戶2404 追問 2024-07-08 11:42

老師,我三月的資產(chǎn)負(fù)債表還是正確的,所以是不是只需要4月份憑證?這幾張是4月份的憑證,您看下

老師,我三月的資產(chǎn)負(fù)債表還是正確的,所以是不是只需要4月份憑證?這幾張是4月份的憑證,您看下
老師,我三月的資產(chǎn)負(fù)債表還是正確的,所以是不是只需要4月份憑證?這幾張是4月份的憑證,您看下
老師,我三月的資產(chǎn)負(fù)債表還是正確的,所以是不是只需要4月份憑證?這幾張是4月份的憑證,您看下
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快賬用戶2404 追問 2024-07-08 11:43

還有1-4月余額表

還有1-4月余額表
還有1-4月余額表
還有1-4月余額表
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齊紅老師 解答 2024-07-08 12:03

同學(xué),你好 你生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)??

頭像
快賬用戶2404 追問 2024-07-08 14:33

老師,沒有結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-08 14:34

同學(xué),你好 借:本年利潤 貸:生產(chǎn)成本

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同學(xué),你好 新辦企業(yè),期初余額都是0
2024-07-08
同學(xué)你好 對(duì)的,期初數(shù)不平衡就用利潤分配未分配利潤平衡一下
2020-10-04
您好,一般是您啟用賬套時(shí)候根據(jù)您公司在啟用軟件之前的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行錄入,錄入后如果不新設(shè)賬套不需要再錄入。
2020-12-14
根據(jù)你們建賬的月份的賬目余額調(diào)整,如果前期什么數(shù)據(jù)都沒有,就全部填0,沒有去年數(shù)據(jù)就不用填,祝您工作愉快
2021-06-07
沒有期初是不用錄入的,直接做憑證就可以了。
2021-06-09
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