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請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)買來13個(gè)點(diǎn)增值稅 ,原值300,折舊200,固定資產(chǎn)清理100, 1.賣了150, 是賺了50嗎?50按幾個(gè)點(diǎn)算銷項(xiàng)稅額呢?

2024-07-08 01:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-08 01:04

您好 是賺了50/1.13 50按13%算銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶5705 追問 2024-07-08 01:05

50不含稅價(jià)格呢

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快賬用戶5705 追問 2024-07-08 01:06

這不是舉例么?問的是思維

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齊紅老師 解答 2024-07-08 01:06

50是賺到的 按照13%稅率

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快賬用戶5705 追問 2024-07-08 01:07

收回前面說法,是我沒表達(dá)清楚

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齊紅老師 解答 2024-07-08 01:07

銷項(xiàng)稅額就是50*13%計(jì)算

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您好 是賺了50/1.13 50按13%算銷項(xiàng)稅額
2024-07-08
同學(xué)你好,固定資產(chǎn)清理后如果收大于支出就是賺了,沒別的好處了,如果大部分折舊已提那已經(jīng)很不錯(cuò)了哦。
2024-07-08
如果是動(dòng)產(chǎn)的話,13%銷售貨物里面填寫
2024-09-24
印花稅是計(jì)入稅金及附加。 增值稅稅就是在那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),你寫的那個(gè)分錄是對(duì)的。
2023-12-25
你好,是一般納稅人嗎? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7800 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7800, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅7800 借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅7800貸銀行存款 假設(shè)沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣的。
2025-04-29
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