你好!只減免1%部分的,不單獨(dú)做賬務(wù)處理
疫情期間小規(guī)模納稅人3%減按1%開增值稅普通發(fā)票的稅收減免部分要不要入賬,入賬的話改如何記會(huì)計(jì)分錄?
"疫情期間小規(guī)模納稅人稅率3%減按稅率1%開增值稅普通發(fā)票,增值稅2%減免部分要不要入賬,入賬的話該如何記會(huì)計(jì)分錄?
老師,小規(guī)模開票1個(gè)點(diǎn),企業(yè)所得稅匯算清繳清繳的時(shí)候這部分減免稅款如何申報(bào),現(xiàn)在系統(tǒng)推送疑點(diǎn)說要按照3個(gè)點(diǎn)把減免稅款調(diào)增。請(qǐng)問如何處理,謝謝。
老師小規(guī)模納稅人,季末沒超30萬(wàn),開了專票3%,和專票1%,還有未開票收入,季末是未開票轉(zhuǎn)成開票收入按1%增值稅,還需要做減免稅分錄嗎,如果做的話未開票收入減免分錄金額是3%還是是1%,專票1%做減免稅分錄嗎,
老師好:請(qǐng)問填寫小規(guī)模納稅人報(bào)表,只開具了普通發(fā)票1%金額未達(dá)到征收稅款,是否只填寫小微企業(yè)免稅銷售額欄,還需填寫增值稅減免申報(bào)表嗎?如何在主表和明細(xì)表欄填寫?謝謝
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫(kù)之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈(zèng)品:是做了借庫(kù)存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營(yíng)業(yè)外收入 貸 本年利潤(rùn) 現(xiàn)在要把部分贈(zèng)品做成營(yíng)業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯(cuò)
請(qǐng)問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對(duì)方開票,稅額有哪些
管理費(fèi)用-開辦費(fèi),可以稅前全額扣除嗎?
提單多柜合并出一票,報(bào)關(guān)單一票一柜申報(bào),是否可以?
如果不需要做賬務(wù)處理,那么這個(gè)稅款就留在應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目里面嗎?
你好,你的稅金不是按實(shí)際開票稅率填寫的嗎?
我的發(fā)票開具的有3%的,也有1%稅率的
你好!賬面稅金安實(shí)際開票金額稅金做賬沒有差額
那在填寫增值稅小規(guī)模納稅人的生報(bào)表時(shí),3%的稅率有按照政策減免2%,那這一部分減免2%的稅金不需要做賬務(wù)處理嗎?
你好!是的不用做賬務(wù)處理,你們開票3%的還是按3%交,只有開票1%的才減2%