你好,那就需要問稅局方面,才知道其中具體原因的 我這邊? 待辦? 里面是沒有 財務(wù)報表報送,只有需要申報的稅款,財務(wù)報表報送在單獨(dú)的財務(wù)報表模塊??
老師,電子稅務(wù)局里面有些企業(yè)沒有財務(wù)報表是怎么一回事?
老師,您好,為什么安徽電子稅務(wù)局我的待辦里面沒有財務(wù)報表申報,是不需要報嗎
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè)還要報送財務(wù)報表嗎?一般是什么時候報送?如果需要報送的話,我怎么沒在電子稅務(wù)局代辦事項里看到有代辦事項?
老師你好,我們這個月才用稅務(wù)數(shù)字賬戶,在稅務(wù)數(shù)字賬戶里面已經(jīng)發(fā)票勾選平臺,已經(jīng)勾選過了,怎么電子稅務(wù)局里面附表二里面怎么沒有數(shù)字?怎么回事呀?急急
老師你好, 小規(guī)模納稅人公司季度報稅的時候需要上傳財務(wù)報表嗎?從哪里上傳? 我看到電子稅務(wù)局待辦事項里面是有報稅待辦,但是進(jìn)去填寫報稅報表沒看到哪里有上傳財務(wù)報表的入口處
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
我公司收到廠家開具的負(fù)數(shù)發(fā)票價稅合計38464.45,會計做了如下的賬務(wù)處理,我不太明白他第1筆分錄貸記:預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記:預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬????老師
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,我在我要辦稅里面,稅費(fèi)申報與繳納里面財務(wù)報表報送點(diǎn)不開,不知道什么原因??
你好,稅費(fèi)申報與繳納里面財務(wù)報表報送點(diǎn)不開,需要問稅局方面,才知道其中具體原因的(可能是網(wǎng)絡(luò)故障)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
老師,我問了別的會計,我的待辦里面有呢財務(wù)報表報送
你好,那說明我們兩處的界面是不同? 的
老師,不是界面不同,顯示日期是月報,應(yīng)該是季報,現(xiàn)在修改過了,能報起來啦
好的,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??