你好!先做第二個,結(jié)轉(zhuǎn)貨物成本。然后再做第一步,將成本結(jié)轉(zhuǎn)到利潤
借:主營業(yè)務(wù)成本-5288.25貸:庫存商品-5228.25將主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄如何做?
2020年借:庫存商品 60 貸:應(yīng)付賬款(暫估)60 借:主營業(yè)務(wù)成本:60 貸:庫存商品60 2021 借:主營業(yè)務(wù)成本-60 貸應(yīng)付賬款《暫估》-60 借:利潤分配-未分配利潤60 貸主營業(yè)務(wù)成本60 想問一下老師這種對嗎,票是匯算清繳之前到的
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品中主營業(yè)務(wù)成本怎么算
借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品和借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本,這兩個分錄都是結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)成本 1.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這兩個結(jié)轉(zhuǎn)成本有什么區(qū)別
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因啊?
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字