您好,這個的話是不需要寫的,不用

老師,小規(guī)模開了三個點(diǎn)的普票,現(xiàn)在政策3%減按1%個點(diǎn)計(jì)算,納稅減免申報(bào)表上的減免稅額我應(yīng)該是按照銷售額除以1.01再乘以0.02這樣算嗎
老師,個體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時,減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報(bào)表里“免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
老師,小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收,開專票1個點(diǎn),在申報(bào)時填寫了減免稅申報(bào)明細(xì)表,請問減免的這2個點(diǎn)的稅金,需要做賬嗎?應(yīng)該怎么做?
老師我們小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在按1%開票,但是我們也開的有部分1%的專票,這里填報(bào)是按專票和普票減免納稅額一起計(jì)算嗎
我們公司是小規(guī)模納稅人,2023年第一季度銷售額不超過30萬。開的是1%的發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)按1個點(diǎn)算的話2150.91,發(fā)票采集時也是這個稅額。填寫增值稅報(bào)表時顯示的減免稅是6452.79(3個點(diǎn)算的),這樣的話跟賬務(wù)上的減免稅有出入,是我哪里填的不對么?
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計(jì)上確認(rèn)收入?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因?yàn)橄鄬τ谥袊箨懙年P(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理

