您好,可以的,可以先報的
老師請教下 6月份增值稅申報有一份服務(wù)費(fèi)的增值稅專票 因公司沒有內(nèi)銷不需要留底稅額 所以在六月份增值稅申報時做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在想把六月份申報的這個稅額轉(zhuǎn)出做更正 不做轉(zhuǎn)出來 可以不
老師,現(xiàn)在是9月底,10月份要報個人所得稅,我現(xiàn)在已經(jīng)把公司員工的信息采集完成了,沒到報稅期,可以先點(diǎn)報送嗎?
老師,九月份開錯的發(fā)票沒有做廢,現(xiàn)在要申報增值稅,是申報完作廢還是現(xiàn)在做費(fèi)
老師,請問公司是1月份成立的。但是還沒有開票,能不能先不做增值稅稅種認(rèn)定?可以先不申報增值稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,1月份開了3%的專票,現(xiàn)在報增值稅是按3%申報嗎?可以申請退稅嗎?先申請退稅還是先報增值稅?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
我六月份的賬還沒做完可以申報嗎
可以的,你只要有數(shù)據(jù)就可以
這是啥情況
這個是你們要交的稅費(fèi)
我進(jìn)項沒有進(jìn)來嗎
你要先認(rèn)證的,你認(rèn)證了沒有哦
認(rèn)證了啊
這個可能是系統(tǒng)的問題,換個瀏覽器試下
我五月份有3499.22這個,我不想繳納增值稅,我六月多勾選了,怎么把這個沖掉
不可以沖,前面的正常交科稅
我這次多勾選了。為啥不能呢
后面的進(jìn)項不能抵扣前面的進(jìn)項
啥意思?沒有懂?他上次也不一定就勾選完了啊
那前面為什么不勾選了,反正我們這邊不可以,要交稅