您好,可以的,可以先報(bào)的
老師請(qǐng)教下 6月份增值稅申報(bào)有一份服務(wù)費(fèi)的增值稅專票 因公司沒(méi)有內(nèi)銷不需要留底稅額 所以在六月份增值稅申報(bào)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在想把六月份申報(bào)的這個(gè)稅額轉(zhuǎn)出做更正 不做轉(zhuǎn)出來(lái) 可以不
老師,現(xiàn)在是9月底,10月份要報(bào)個(gè)人所得稅,我現(xiàn)在已經(jīng)把公司員工的信息采集完成了,沒(méi)到報(bào)稅期,可以先點(diǎn)報(bào)送嗎?
老師,九月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票沒(méi)有做廢,現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,是申報(bào)完作廢還是現(xiàn)在做費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司是1月份成立的。但是還沒(méi)有開(kāi)票,能不能先不做增值稅稅種認(rèn)定?可以先不申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,1月份開(kāi)了3%的專票,現(xiàn)在報(bào)增值稅是按3%申報(bào)嗎?可以申請(qǐng)退稅嗎?先申請(qǐng)退稅還是先報(bào)增值稅?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
我六月份的賬還沒(méi)做完可以申報(bào)嗎
可以的,你只要有數(shù)據(jù)就可以
這是啥情況
這個(gè)是你們要交的稅費(fèi)
我進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)來(lái)嗎
你要先認(rèn)證的,你認(rèn)證了沒(méi)有哦
認(rèn)證了啊
這個(gè)可能是系統(tǒng)的問(wèn)題,換個(gè)瀏覽器試下
我五月份有3499.22這個(gè),我不想繳納增值稅,我六月多勾選了,怎么把這個(gè)沖掉
不可以沖,前面的正常交科稅
我這次多勾選了。為啥不能呢
后面的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣前面的進(jìn)項(xiàng)
啥意思?沒(méi)有懂?他上次也不一定就勾選完了啊
那前面為什么不勾選了,反正我們這邊不可以,要交稅