您好,可以的,可以先報(bào)的
老師請(qǐng)教下 6月份增值稅申報(bào)有一份服務(wù)費(fèi)的增值稅專票 因公司沒有內(nèi)銷不需要留底稅額 所以在六月份增值稅申報(bào)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在想把六月份申報(bào)的這個(gè)稅額轉(zhuǎn)出做更正 不做轉(zhuǎn)出來 可以不
老師,現(xiàn)在是9月底,10月份要報(bào)個(gè)人所得稅,我現(xiàn)在已經(jīng)把公司員工的信息采集完成了,沒到報(bào)稅期,可以先點(diǎn)報(bào)送嗎?
老師,九月份開錯(cuò)的發(fā)票沒有做廢,現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,是申報(bào)完作廢還是現(xiàn)在做費(fèi)
老師,請(qǐng)問公司是1月份成立的。但是還沒有開票,能不能先不做增值稅稅種認(rèn)定?可以先不申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,1月份開了3%的專票,現(xiàn)在報(bào)增值稅是按3%申報(bào)嗎?可以申請(qǐng)退稅嗎?先申請(qǐng)退稅還是先報(bào)增值稅?
貿(mào)易公司會(huì)計(jì)分錄,成本核算
海關(guān)備案是以注冊(cè)地為準(zhǔn)嗎?公司注冊(cè)地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此??迹@個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
我六月份的賬還沒做完可以申報(bào)嗎
可以的,你只要有數(shù)據(jù)就可以
這是啥情況
這個(gè)是你們要交的稅費(fèi)
我進(jìn)項(xiàng)沒有進(jìn)來嗎
你要先認(rèn)證的,你認(rèn)證了沒有哦
認(rèn)證了啊
這個(gè)可能是系統(tǒng)的問題,換個(gè)瀏覽器試下
我五月份有3499.22這個(gè),我不想繳納增值稅,我六月多勾選了,怎么把這個(gè)沖掉
不可以沖,前面的正常交科稅
我這次多勾選了。為啥不能呢
后面的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣前面的進(jìn)項(xiàng)
啥意思?沒有懂?他上次也不一定就勾選完了啊
那前面為什么不勾選了,反正我們這邊不可以,要交稅