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提問:老師好,請問老師,申報增值稅的時候,本年累計數(shù)沒有累計上,上季度只有幾萬塊錢收入,申報的時候沒有填數(shù)據(jù),這季度申報完成后才去更正了上季度的數(shù)據(jù),所以這季度申報的本年累計數(shù)就少了上季度的幾萬塊錢,但是這季度的稅額申報是沒有問題的,請問這種情況影響大不大,可以不去更正本季度的本年累計數(shù)金額嗎
老師,我想請問一下,我這個季度發(fā)現(xiàn)上個季度報利潤表的時候,本期數(shù)填的是本月數(shù),而不是三個月的累計數(shù),這樣有影響嗎(我第一季度和第三季度報的都是三個月的累計數(shù))
老師,請問我在申報第三季度數(shù)據(jù)時,暫估了一些費用,現(xiàn)在把暫估數(shù)據(jù)恢復(fù)之后,數(shù)據(jù)變成了負數(shù),申報時提示了我,想問下若是這個申報財務(wù)報表數(shù)據(jù)是負數(shù)會有什么影響?
個獨公司這個4月要注銷,上個季度做暫估費用進去,現(xiàn)在只能紅沖,沒有其他費用票,注銷是需要填寫第二季度報表那管理費用本期是負數(shù)有問題嗎?
老師,報送電子稅務(wù)局季度的利潤表,本季度的管理費用未負數(shù),有稅務(wù)風險嗎,出現(xiàn)負數(shù)的原因是上季度多計提了工資,現(xiàn)沖減了。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
你好老師,會有這個提示保存是正常保存申報的
你好!可以提交的了 但是建議你不要負數(shù)
因為我們也沒有票過來,所以暫估的紅沖了
你好!你不要做成負數(shù),也可以先不沖暫估
好的,謝謝
你好!不用客氣的了