你好,可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,但是是需要去增加。企業(yè)的實(shí)收資本才可以。
公司注冊(cè)資本開(kāi)始是200萬(wàn)升成了2000萬(wàn),實(shí)際賬戶(hù)上只有200萬(wàn)的資產(chǎn),前期墊資有1000多萬(wàn),都是出納墊資,后期還出納的是備用金,長(zhǎng)期掛的其他應(yīng)付款—出納,這樣長(zhǎng)期性的掛出納名字這個(gè)分錄好不好,有沒(méi)很好的辦法,出納是老板娘一家人,能不能做個(gè)股東投資款,投資的現(xiàn)金,用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)工資等
請(qǐng)問(wèn)老師,公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),之前一直沒(méi)什么營(yíng)業(yè)收入,有做工資繳納社保公積金,所以這些錢(qián)都是老板自己貼進(jìn)去的,當(dāng)時(shí)做的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在能轉(zhuǎn)到實(shí)收資本嗎?開(kāi)業(yè)時(shí)實(shí)收資本與注冊(cè)資本一致并已到賬,但都用來(lái)發(fā)工資和繳社保什么的了,實(shí)收資本大于注冊(cè)資本可不可以?
超出注冊(cè)資本金部分,本來(lái)屬于借款,銀行轉(zhuǎn)入資金時(shí)寫(xiě)成了投資款,后面還繳納印花稅,做賬還能直接做回其他應(yīng)付款—股東這個(gè)科目嗎?
老師們,老板是公司100%控股股東,2022年1月份注冊(cè),老板在2022年和2023年借公司周轉(zhuǎn)資金3萬(wàn)多,掛在其他應(yīng)付賬款中,2024年4月份老板又分5筆分批打款給公司16萬(wàn)元(以注冊(cè)資本金形式), 問(wèn)題1:其他應(yīng)付賬款的資金與老板商量若他同意是否也轉(zhuǎn)到實(shí)繳資本金中? 問(wèn)題2:總注冊(cè)資本金是200萬(wàn)元,我在掛賬是先做了借:其他應(yīng)收賬款—老板 200萬(wàn)元 貸:實(shí)收資本 200萬(wàn)元,借:銀行存款16萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收賬款 16萬(wàn) 這樣做分錄合規(guī)嗎? 問(wèn)題3:老板在4月份交的這16萬(wàn)注冊(cè)資本金是否需要出納寫(xiě)收據(jù)?(暫時(shí)沒(méi)出納,我做賬并兼出納工作),是否去工商局備案出具出資證明?
那公司目前有欠a股東10萬(wàn)元,掛在“其他應(yīng)付款-a股東”。然后現(xiàn)在注冊(cè)資金要進(jìn)行實(shí)繳。a股東投入20萬(wàn)作為投資款。公司收到這20萬(wàn)投資款,又可以轉(zhuǎn)回10萬(wàn)給a股東嗎? 還有:投資款到公司賬戶(hù),是不是不能拿出來(lái)了?
老師,您好,公司名下沒(méi)有車(chē),員工用自己車(chē)的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷(xiāo),有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,個(gè)稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實(shí)發(fā)工資計(jì)算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本印花稅什么時(shí)候交?
管理員社保補(bǔ)貼分錄如何記錄下來(lái)
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來(lái)查2024年的賬,現(xiàn)在他要補(bǔ)2024年成本票,讓株洲的公司開(kāi)發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個(gè)備注對(duì)株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務(wù)會(huì)認(rèn)可么?
老師,法人在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)材料,能開(kāi)專(zhuān)票,能走報(bào)銷(xiāo)流程報(bào)嗎
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開(kāi) 前期開(kāi)辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷(xiāo),應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫(xiě)匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開(kāi)的專(zhuān)票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開(kāi)進(jìn)來(lái)的,這樣的情況下如何做賬啊
就是把之前未交的實(shí)收資本交夠,剩余的繼續(xù)掛賬,不做資本增加
這種具體應(yīng)該怎么處理
就是把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。
其他的就沒(méi)有事了是吧?需要把以前的往來(lái)款回單找出來(lái)湊夠資本金數(shù)字嗎?另外是不是還需要交印花稅,怎么交
對(duì),這個(gè)印花稅是需要繳納的,你實(shí)際等于轉(zhuǎn)到實(shí)收資本的金額的計(jì)算印花稅。
印花稅是萬(wàn)分之五嗎
之前往來(lái)款的回單需要找出來(lái)附上嗎
印花稅的稅率是萬(wàn)分之五
之前的回單不用的。附在賬里就成
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝