你好,可以的, 借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息 貸應(yīng)收票據(jù)。
老師 我們家收到一張商業(yè)承兌匯票,我們老板把這張商業(yè)承兌匯票換兌給一家和我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的一家公司 他們扣個(gè)手續(xù)費(fèi)然后把剩余的錢(qián)在轉(zhuǎn)到我們公司?這樣做合理嗎?怎么做賬務(wù)處理
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我公司收到一張30萬(wàn)銀行承兌匯票,然后背書(shū)給了一家與我公司無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的公司,對(duì)方公司變現(xiàn)295200打款給我公司,中間差額4800,這樣我應(yīng)該怎么做賬?
老師你好,我有一張銀行承兌匯票,這張匯票是幫另外一家公司代收的,現(xiàn)在找其他公司提前把錢(qián)兌出來(lái)了,就有一筆手續(xù)費(fèi),我還錢(qián)的時(shí)候,要把手續(xù)費(fèi)也還給請(qǐng)我們公司代收的另外一個(gè)公司,那我這分錄應(yīng)該怎么做?用現(xiàn)金還的,是個(gè)體戶(hù)
老師你好,對(duì)方公司給我公司背書(shū)了二張商業(yè)承兌匯票,由于到期未能承兌,這二張匯票還有用嗎?為什么對(duì)方公司要讓我們簽一份確認(rèn)書(shū),說(shuō)明如果支付了我方款項(xiàng),后期這兩張匯票可以承兌,我方應(yīng)該把該筆款項(xiàng)退還他們。這樣合理嗎有必要嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)收到銀行承兌匯票的分錄怎么做,A公司背書(shū)給B公司,B公司背書(shū)給我方公司,我方公司最后又將它背書(shū)給我方的供應(yīng)商C. 目前看我方公司跟A\\B都沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)。
老師 你好 預(yù)支的貨款可以借計(jì)應(yīng)付賬款嗎
老師,分公司沒(méi)有車(chē)輛但是老板出差回來(lái)開(kāi)回來(lái)這個(gè)分公司名頭的燃油費(fèi)發(fā)票,需要怎么入賬呢,別的分公司有車(chē)輛
老師,成立項(xiàng)目部購(gòu)買(mǎi)家具電家可以放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,5年攤銷(xiāo),攤銷(xiāo)計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎
老師你好,年中錄入期初數(shù)據(jù)錄入從1月份開(kāi)始的科目余額表和當(dāng)月開(kāi)始的科目余額表生成的財(cái)務(wù)報(bào)表的區(qū)別
老師你好,我們這有一戶(hù)沒(méi)有賬,怎么根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表錄入科目期初?
非居民在2處取得工資,工資分別是1萬(wàn)和3萬(wàn),兩個(gè)公司分別申報(bào)和合在一起申報(bào)檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計(jì)收入不
老師,請(qǐng)問(wèn)單位有工會(huì)獨(dú)立賬戶(hù)的返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么提出來(lái)?
請(qǐng)教老師一個(gè)實(shí)務(wù)中的問(wèn)題,接受銀行委托,在其銀行開(kāi)設(shè)一般戶(hù)幫其完成任務(wù),代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個(gè)月。請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請(qǐng)教:財(cái)務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級(jí)科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個(gè)內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務(wù)從0開(kāi)始,上個(gè)會(huì)計(jì)就做了3.4.5號(hào)三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢(qián)都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號(hào)業(yè)務(wù)開(kāi)始記,上個(gè)會(huì)計(jì)的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對(duì)余額,在記
沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的也可以嗎
你已經(jīng)發(fā)生了,你不做賬能行嗎?根據(jù)票據(jù)法,這個(gè)是違法的。但是,稅務(wù)局這邊沒(méi)有管。