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老師好,如果暫估的庫存輪胎,就是欠人家的錢,不給錢人家不給開發(fā)票,到年底這個(gè)發(fā)票也有可能開不來,這樣的話暫估的這個(gè)輪胎沖不了弄到下年跨年了,可以嗎

2024-07-04 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-04 10:22

同學(xué)你好,不進(jìn)入成本費(fèi)用就不用納稅調(diào)整,進(jìn)入成本費(fèi)用了匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整

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快賬用戶4851 追問 2024-07-04 11:03

暫估就是為了進(jìn)成本費(fèi)用抵減利潤

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快賬用戶4851 追問 2024-07-04 11:06

我如果現(xiàn)在暫估,年底也來不了發(fā)票,但是 這平時(shí)的帳這也有那也有的好看,到匯算清繳前還不來票,就把它調(diào)整了,那到以后來了票在怎么處理,這個(gè)暫估的還沖消嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-04 11:08

來票了就沖銷暫估的

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快賬用戶4851 追問 2024-07-04 11:21

不對(duì)吧,我匯算清繳調(diào)整了,等于成本沒用,我來票了沖暫估了,等于我少用這部分了,是不是這樣的情況。

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齊紅老師 解答 2024-07-04 11:28

來票了沖借原材料的分錄,再按發(fā)票做

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快賬用戶4851 追問 2024-07-04 11:38

比方 說是,十萬的暫估,那匯算調(diào)整了,等于沒用,來票了又沖了,那這十萬等于多沖一次,不是嗎

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快賬用戶4851 追問 2024-07-04 11:38

但是不沖銷你那暫估的也沒法平帳。還必須沖,這樣怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-07-04 11:52

沖銷的分錄借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)? ?不沖成本

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快賬用戶4851 追問 2024-07-04 16:25

是的,我想差了,這樣的話沖銷后按著發(fā)票做正常的借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付帳款 按入帳的正常領(lǐng)用材料轉(zhuǎn)成本就行了,對(duì)吧

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快賬用戶4851 追問 2024-07-04 16:26

那老師這個(gè)暫估多久沖沒有限制吧,公司反正是欠著人家錢的,不好說什么時(shí)間付,付完人家就給開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-07-04 17:09

沒時(shí)間限制,什么時(shí)候來票什么時(shí)候沖就可以

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快賬用戶4851 追問 2024-07-05 09:20

好的,謝謝老師

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同學(xué)你好,不進(jìn)入成本費(fèi)用就不用納稅調(diào)整,進(jìn)入成本費(fèi)用了匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整
2024-07-04
您好,親,您把這部分費(fèi)用已發(fā)生的而票沒到的計(jì)算依據(jù)附上就可以。
2023-05-18
您好,是這樣的,謝謝!
2020-12-25
你好,可以的,不過如果你們是實(shí)際有業(yè)務(wù)的,正常暫估可以,因?yàn)槟銈冑~上有支付,你支付就得做賬。
2021-11-26
同學(xué)你好,走真實(shí)業(yè)務(wù)的不得紅沖。
2020-11-19
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