同學(xué)你好,紅字發(fā)票不認(rèn)證直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可,正數(shù)發(fā)票認(rèn)證
一般納稅人銷售手機(jī),我們本月開出兩張紅字信息表,也同時收到兩張供應(yīng)商調(diào)價,開的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機(jī)型號,本月正數(shù)的型號,還沒有認(rèn)認(rèn)證抵扣,有一張負(fù)數(shù)發(fā)票型號,是6月份已抵扣了。現(xiàn)在收到這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票怎么賬務(wù)處理,但是我們同時已經(jīng)開了兩張紅字信息表
老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因?yàn)闆]有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時查沒有這張發(fā)票,對方把稅號打錯了,我讓對方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我,我還用把開錯的那張發(fā)票給對方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
老師好,對方給我開了個發(fā)票我也抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在她把這張票紅沖了,又用甲公司開了此發(fā)票,我是不是應(yīng)該先把這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做一張紅字發(fā)票的憑證,在做一張甲公司開來的籃字發(fā)票,再正常認(rèn)證抵扣
老師,我10月取得了一張藍(lán)字發(fā)票后當(dāng)月被銷售方?jīng)_紅重開了(這三張發(fā)票在同一個月)。我抵扣勾選時系統(tǒng)沒顯示紅字發(fā)票跟重開的那張發(fā)票,我也不知道他沖紅重開了,就把被沖紅的那張發(fā)票認(rèn)證了,新開的那張發(fā)票沒有認(rèn)證。這個我需要在認(rèn)證系統(tǒng)跟申報系統(tǒng)怎么調(diào)整一下。
在4月份一筆費(fèi)用發(fā)票已做到賬里了,5月份,對方公司紅沖了4月份這張開的發(fā)票,5月份這公司開了一張紅字發(fā)票,又開了一張藍(lán)字發(fā)票,我要怎么處理這張發(fā)票?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
老師,做賬時把負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票都錄入嗎?怎么處理給出分錄,謝謝老師!
是的, 借:原材料/庫存商品 (負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款 (負(fù)數(shù)) 借:原材料/庫存商品? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款?