您好,你們開票超過30W沒有?

小規(guī)模普票在開票系統(tǒng)上稅率是3%的,但是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)自動帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的,和我開票不含稅金額不一致,多出來的數(shù)據(jù)如何做賬呢?
小規(guī)模公司4月份申報(bào)第一季度增值稅,免稅銷售額填進(jìn)去,系統(tǒng)自動帶出的免稅的稅額是3個點(diǎn)的,跟3月份的賬不一樣,賬上是按一個點(diǎn)做的,應(yīng)該怎么辦?以前申報(bào)的時候,系統(tǒng)帶出來的都是1個點(diǎn)的稅額,4月份稅率調(diào)整帶出了3個點(diǎn)的稅額
老師,小規(guī)模第一季度未達(dá)到免征起點(diǎn),增值稅申報(bào)時候系統(tǒng)自動帶出來的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是按照1%算出來,后面自動帶出來的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的,我需要手動調(diào)整嗎
老師,我這個小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在3%減按1%征收增值稅,做賬時稅額是1%,申報(bào)時系統(tǒng)自動跳出來3%,應(yīng)該怎么操作
小規(guī)模納稅人季度超過30萬,全額繳納增值稅,稅率是3%.減按1%,做賬時都是按1%計(jì)提的增值稅,但申報(bào)系統(tǒng)是按3%,減免2%,結(jié)果怎么賬和申報(bào)有差額是怎么回事?要怎么檢查處理一致?
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎勵,這個獎勵計(jì)入哪個二級明細(xì)呢
給員工申報(bào)個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨(dú)申報(bào)的個稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費(fèi)計(jì)入什么科目
法人用個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對公賬戶,寫投資款,可以算實(shí)收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報(bào)個人所得稅是報(bào)的一次性獎金單獨(dú)申報(bào)


30萬以內(nèi)不含稅銷售額
這個填了表直接申報(bào)就可以了,下面不會產(chǎn)生稅費(fèi),你看下應(yīng)交稅費(fèi)那里是沒有金額的
稅金自動帶出,是按3%計(jì)算的,發(fā)票按1%開的,兩者不一致
是的,這個是這樣的,只要不產(chǎn)生稅,你點(diǎn)申報(bào)就可以了
減免稅計(jì)入營業(yè)外收入,我賬上是2574.26,納稅申報(bào)表是7722.77,不一致可以嗎
是的,減免的計(jì)入營業(yè)外收入,納稅申報(bào)要交的是7千多嗎
減免是7千多,我?guī)ど鲜?千多,申報(bào)表和賬上不一致
是不是還開了專票了?申報(bào)表上實(shí)際要交的是多少
你賬上是二千多,這個是不用交的吧
季度沒有超30 萬,是免稅的,開的普通發(fā)票
這個沒事,不影響的,你賬上也是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了