是的,對的,是這么做的,全部都銷售了,是的。
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務收入 2000 借:主營業(yè)務成本--銷售成本1080 貸:庫存商品1080 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應付賬款1080 3、付款:借:應付賬款1000,借:營業(yè)外支出--稅費 80 貸:銀行存款1080。現(xiàn)在庫存商品相差80元,如何做分錄調回來呢?
借管理費用職工薪酬500 制造費用職工薪酬1000 貸應付職工薪酬1500 借生產(chǎn)成本1000貸制造費用1000 借庫存商品1000貸生產(chǎn)成本1000 借主營業(yè)務成本1000貸庫存商品1000 計提2021年12月工資這種分錄有錯誤嗎
暫估庫存商品結轉成本時已做分錄 借:庫存商品1000 貸:暫估應付款1000 借:主營業(yè)務成本1000 貸:庫存商品1000 后期如果收不到發(fā)票,是需要把上面的全部紅字沖銷,還是可以直接做以下分錄更正呢 借:主營業(yè)務成本-1000 貸:暫估應付款-1000
請問下工業(yè)怎么結轉銷售成本,我的結轉生產(chǎn)成本是 借:庫存商品35萬 貸:生產(chǎn)成本35萬 銷售商品時我的分錄是 借:銀行存款 12萬 貸:主營業(yè)務收入是13萬 那么現(xiàn)在我結轉銷售成本,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 最后這個分錄成本我應取那個數(shù)呢?
外購的商品送客戶,商品不含稅價格1000,稅額130 贈送的分錄: 借:銷售費用-業(yè)務招待費1130 貸:主營業(yè)務收入 1000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額130 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本1000 貸:庫存商品1000
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務招待費里還是應該分別進的?
老師想問下,想看著書就是關于財務人員提升自己做賬能力,分析報表,調賬能力。和保護財務人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務做賬,2025年開始請財務做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
那如果期初庫存商品為2000,本期發(fā)生1000,主營業(yè)務收入起初為500,本期發(fā)生600,結轉銷售成本會計分錄是以下會計分錄嗎? 借:主營業(yè)務成本1900 貸:庫存商品1900
主營業(yè)務收入不會有期初的,他月末都是沒有余額的。
用銷售數(shù)量乘以入庫單價,按照這個來計算成本。
是的 主要確認收入是嗎 這個收入是不含稅收入是嗎
是的,對的,是這么做的。