兩種做法,一種是給他做到工資里面,這個是他自己用了,是吧?做工資里面, 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資,貸其他應收款。還有一種是借營業(yè)外支出貸其他應收款。
我想問就是員工離職了,但是因為沒有及時減員,導致多買員工一個月的社保,但是因為這個員工離職了,沒有做工資,社保也收不回來,那這樣的話需要幫這名員工申報個稅?
老師,當月應轉出員工社保,但行政遺漏了,給離職員工多交了一個月社保費,員工個人部分應承擔的費用也收不回來了,這個分錄怎么做?
老師,請問9月有個離職的員工給他做工資了,但是這個工資要求退回來了,怎么做賬和報個稅?
老師你好,給離職員工交了社保,但這筆款收不回來了,是要做在營業(yè)外支出里嗎?
請問老師賬上有其他應收款,但是員工離職收不回來了,怎么做賬。
這個月購買了財務軟件7000元,對方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個月折舊分錄應該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿公司之前每年收入大概50萬左右,幾乎沒有利潤,今年經(jīng)營范圍增加了些勞務分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬,實際成本和工資總共60萬,現(xiàn)在差100萬的成本票,先按5%的利潤交企業(yè)所得稅,會有稅務風險不?
這個月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報稅登錄時選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進銷存全部進項發(fā)票都入賬,財務軟件也要同步入賬嗎,待認證會很大,會被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進項發(fā)票入賬嗎,這樣財務軟件里的庫存就不會很大
計提消費稅:借 稅金及附加 貸 應交稅費—應交消費稅,對嗎
老師晚上好,這個月計提的專項儲備不足,超出的部分可以計入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報個稅嗎
老師,我們勞務公司收到預收款是不是就要確認收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
老師,欠公司錢這位員工的工資已經(jīng)結清了。現(xiàn)在公司是讓出納把錢賠付給公司,因為是出納的工作失誤。
借庫存現(xiàn)金或者銀行存款貸其他應收款沖職工的其他應收款。
老師就是不是那個員工轉進來的,直接沖掉也沒事對嗎
是的,對的,是這么做的