如果是銷售方,退錢不退貨的會(huì)計(jì)處理如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (實(shí)際退款的金額) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(實(shí)際退款部分對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款 同時(shí),將這部分商品的成本計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 (實(shí)際退款部分的成本) 稅務(wù)方面,這種情況可能被視為贈(zèng)予,需視同銷售處理,貨物成本計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,退貨款沖減收入。
已銷售的商品退回,再退回供貨商,分錄怎么寫?紅字沖?
老師您好。之前客戶退回商品可以二次銷售 這個(gè)商品也沒(méi)退錢給客戶 現(xiàn)在可以做零成本入庫(kù) 這分錄怎么做
電商的銷售明細(xì)中,付款了,然后退款,還沒(méi)來(lái)得及發(fā)貨的這部分訂單,這部分訂單可以怎么處理呀?算不算銷售收入呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)銷售貨物開(kāi)具普通電子發(fā)票,跨月產(chǎn)生部分退貨退款,請(qǐng)問(wèn)退貨部分商品發(fā)票怎么紅沖
電商退款不退貨視同贈(zèng)送的分錄怎么寫
老師:請(qǐng)問(wèn)一下其他公司(跟老板是朋友)借給我司的借款,也沒(méi)有簽借款合同,這個(gè)月打了3次累計(jì)30萬(wàn)(備注了借款),后面可能還會(huì)繼續(xù)借給我司,這種要交印花稅嗎?假如要交,沒(méi)有合同按什么金額來(lái)交呢?
長(zhǎng)期待攤的租金是當(dāng)月計(jì)提,次月攤銷嗎?
老師,同時(shí)出口2單貨物 (不是同一個(gè)收貨人),本月只做一單退稅,另外一單下次退稅,不退稅的這單采購(gòu)發(fā)本月要開(kāi)進(jìn)來(lái)嗎
公司賣了一輛二手車,是二手市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票,銷售方是我們公司的抬頭,申報(bào)增值稅的銷售額填在哪一列
郭老師,非同控的長(zhǎng)期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬(wàn),公允價(jià)值120萬(wàn),b凈資產(chǎn)150萬(wàn),我按哪個(gè)我賬
老師 個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn),交4000多增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)么,怎么做賬,下個(gè)月繳納怎么做賬
老師,什么時(shí)候用到白酒消費(fèi)稅計(jì)稅價(jià)格核定比例60%
老師,我想問(wèn)下老板讓我設(shè)計(jì)開(kāi)專用發(fā)票,金額約兩百萬(wàn)。我也和老板說(shuō)需要真實(shí)的業(yè)務(wù),提供合同,報(bào)價(jià)單和物流單,但是他說(shuō)沒(méi)有讓我自己設(shè)計(jì),我該如何能規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,國(guó)家機(jī)關(guān)不屬于行政主體嗎?
老師,房地產(chǎn)公司沒(méi)確認(rèn)收入之前是預(yù)交增值稅和附加稅,那確認(rèn)收入后,按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來(lái)交增值稅和附加稅時(shí),之前預(yù)交的增值稅和附加稅可以抵減的吧?預(yù)交的稅款全部抵減完后,如果沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)了,才需要交增值稅和附加稅吧?