您好 未回發(fā)票上看應(yīng)付賬款的期末余額
收到什么費(fèi)用發(fā)票是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款?銀行付款后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒(méi)有收到票據(jù),是不是借:-應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?(這個(gè)借方-應(yīng)付賬款就代表預(yù)付賬款吧)
收到發(fā)票并付款,會(huì)計(jì)分錄怎么做, 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 還是建議體現(xiàn)供應(yīng)商, 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款- A客戶 借:應(yīng)付賬款- A客戶 貸:銀行存款
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
老師,購(gòu)買庫(kù)存商品回來(lái),已經(jīng)支付了,可以直接 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款嗎 還是要這樣做? 入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
采購(gòu)貨物 貨到已付款 未開(kāi)票 做賬 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付暫估款 借 應(yīng)付暫估款 貸 銀行存款 等來(lái)發(fā)票 借 應(yīng)付暫估款 貸什么
老師好,任意盈余公積可以拿來(lái)分紅嗎
老師,我們公司不是廠房租賃公司,也沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍,電網(wǎng)把電費(fèi)開(kāi)給我們公司了,戶頭是我們公司,我們公司要把電費(fèi)開(kāi)給其他單位,可以開(kāi)嗎
公戶支付車保險(xiǎn)費(fèi)4783.06元,開(kāi)發(fā)票金額4363.06元,代收車船稅240元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,勞務(wù)派遣的員工需要上殘保金嗎
公立醫(yī)院是免稅,所有稅都不要交納,只需要交個(gè)稅。但是與供應(yīng)商合作,是不是開(kāi)專票普票都行呢,跟供應(yīng)商溝通時(shí)候,應(yīng)該怎么區(qū)分開(kāi)哪種票對(duì)醫(yī)院有利呢?新手小白,說(shuō)通俗易懂一點(diǎn)
你好,老師, 購(gòu)銷合同上面如果標(biāo)注含稅價(jià)格的話申報(bào)印花稅就只能按這個(gè)含稅價(jià)格去申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人,做亞馬遜跨境電商,稅務(wù)如何處理?
你好老師,負(fù)債類的往來(lái)科目不能一直在那里掛賬吧
高新技術(shù)企業(yè)在填寫第四季度研發(fā)加計(jì)扣除要怎么填,是放第三季度預(yù)填,還是要等到匯算清繳后在辦理退稅?
老師,購(gòu)買設(shè)備,這個(gè)設(shè)備必須要供應(yīng)商安裝才能使用。那么對(duì)方開(kāi)具9%增值稅發(fā)票建筑服務(wù)可以嗎?
沒(méi)有結(jié)賬也是看期末余額嗎?是這個(gè)數(shù)嗎
抱歉 我少打字了? 應(yīng)該是看應(yīng)付賬款借方期末余額 貸方余額是開(kāi)了發(fā)票沒(méi)有付款 借方余額是付款了沒(méi)有收到發(fā)票
還有我暫估入庫(kù)是哪個(gè)數(shù)
暫估的時(shí)候 會(huì)計(jì)科目不一樣 借: 庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 要看應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款這個(gè)科目
暫估的數(shù)是根據(jù)應(yīng)付賬款期末余額借方的數(shù)嗎?
暫估的數(shù)是根據(jù)您收到的貨物金額啊? 暫估的數(shù)也是貸方的 然后這個(gè)貸方也是需要對(duì)方開(kāi)具發(fā)票的 如果是先付款 借 預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 這樣的就看借方
還想請(qǐng)問(wèn)下月底結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)候都看那些科目,怎么得出這個(gè)數(shù)據(jù)
結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)候看庫(kù)存商品就可以了 銷售數(shù)量*產(chǎn)品庫(kù)存單價(jià)