您好,不夠,這個(gè)是需要交稅的。
一般納稅人,銷(xiāo)售額是109000含稅,有進(jìn)項(xiàng)1200,算土增得時(shí)候不含稅收入為什么減去了銷(xiāo)項(xiàng)稅額,不是減去扣除進(jìn)項(xiàng)的應(yīng)納稅額?輕松過(guò)關(guān)4答案是錯(cuò)誤了嗎
一般納稅人 稅負(fù)率0.8% 銷(xiāo)項(xiàng)額(不含稅)714438.71 稅額92612.84求實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)金額
進(jìn)項(xiàng)稅中有免稅項(xiàng)目,比如電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅,在計(jì)算轉(zhuǎn)出時(shí)用不能區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)稅x免稅銷(xiāo)售額/全部銷(xiāo)售額,這里的全部銷(xiāo)售額包含免稅和一般計(jì)稅,這個(gè)一般計(jì)稅銷(xiāo)售額是指含稅還是不含稅的。
老師,一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,專(zhuān)票稅額可以抵扣,不含稅金額能抵扣成本進(jìn)項(xiàng)嗎?比如,收到一張專(zhuān)票,不含稅10000,含稅11300。稅金1300元。稅金可以抵扣,這不含稅的10000元,能作為進(jìn)項(xiàng)成本票嗎?
你好,一般納稅人如果有簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般納稅,進(jìn)項(xiàng)稅額不能全部抵扣吧,那么是不是按照這樣抵扣:(簡(jiǎn)易計(jì)稅含稅銷(xiāo)售額/一般計(jì)稅含稅銷(xiāo)售額+簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額)*進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,做憑證,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買(mǎi)的零食飲料日用品的專(zhuān)票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開(kāi)票開(kāi)哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問(wèn)換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請(qǐng)教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請(qǐng)問(wèn)是按5%開(kāi)嗎?能不能按9%開(kāi)呢?