一般不查帳系統(tǒng)會(huì)有提示 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的
老師,我2021年有未收回的賬款,當(dāng)時(shí)因?yàn)闆](méi)有開(kāi)發(fā)票,所以沒(méi)掛賬,但是按照稅務(wù)要求,說(shuō)必須要在未開(kāi)票收入里面先做,所以我就得掛賬和補(bǔ)交稅款,那我現(xiàn)在能去更正申報(bào)2021年12月申報(bào)表嗎?如果更正后,還要同時(shí)做哪些相應(yīng)的處理?
您好老師,這么個(gè)事,6月因?yàn)榱舻滞嘶乇徊橘~,沒(méi)有辦法被動(dòng)報(bào)的未開(kāi)票收入,現(xiàn)在是7月份我想在未開(kāi)票收入里面做抵減,問(wèn)題1如何申報(bào),問(wèn)題2還有這次月立馬抵減會(huì)不會(huì)出預(yù)警,問(wèn)題3這個(gè)未開(kāi)票收入必須是在當(dāng)年抵減回來(lái)嗎?求解謝謝老師
您好老師,一般納稅人戶之前有留抵稅務(wù)讓退稅,后來(lái)來(lái)查賬沒(méi)有辦法了,次月申報(bào)了未開(kāi)票收入,想著以后用未開(kāi)票收入定后期增值稅,問(wèn)題來(lái)了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未開(kāi)票收入稅款最好是抵扣當(dāng)年的嗎?還是說(shuō)跨年也可以, 3后期如何把未開(kāi)票收入對(duì)應(yīng)的稅款低回來(lái)? 求解謝謝老師
老師,我上個(gè)月有未開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅的的時(shí)候未開(kāi)票收入里填寫(xiě)了數(shù)據(jù),這個(gè)月客戶讓把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,那增值稅申報(bào)的時(shí)候在未開(kāi)票收入里填寫(xiě)相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎?這樣做,他們說(shuō)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),怕稅務(wù)有預(yù)警
老師好,小規(guī)模收入也是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)金額是填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額一欄的,申報(bào)的時(shí)候也是比對(duì)不通過(guò),這種除了去大廳負(fù)數(shù)申報(bào),能不能直接做點(diǎn)未開(kāi)票收入,就當(dāng)0申報(bào)來(lái)處理的,后面會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
就是說(shuō)我可以先這樣補(bǔ)稅,后期我再少交是不是?沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),不會(huì)預(yù)警
對(duì)的是的一正數(shù)一負(fù)數(shù),這個(gè)不影響的。你交稅還是在無(wú)票收入的那個(gè)月份交 不會(huì) 盡量不要跨年
我已經(jīng)跨年了,稅務(wù)讓我改23年12月份增值稅和年度匯算清繳所得稅,所以說(shuō)申報(bào)的是23年數(shù)據(jù),調(diào)整未開(kāi)票收入,說(shuō)24年再抵減回來(lái),老師你說(shuō)我還敢抵減嗎?真怕有預(yù)警
這種很有可能會(huì)預(yù)警,它會(huì)提示你,因?yàn)槟惝?dāng)年沒(méi)有為開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)正數(shù)。然后你出來(lái)一個(gè)負(fù)數(shù),他過(guò)幾個(gè)月不一定是當(dāng)月提示你,過(guò)幾個(gè)月它會(huì)提示你,你的未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)的負(fù)數(shù)有風(fēng)險(xiǎn)。
不是所有的都出現(xiàn),我們這邊倒是不出現(xiàn)。有些地方學(xué)員他就截圖過(guò)來(lái)的,稅務(wù)局說(shuō)他那邊也查不出問(wèn)題來(lái),
你的意思是有可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)局說(shuō)可以抵減24年的,問(wèn)題是已經(jīng)查了兩次賬,一次一個(gè)人,老換人也不敢把上次說(shuō)的人錄音下來(lái),畢竟這個(gè)賬做的也不是沒(méi)有瑕疵,您幫忙出個(gè)主意怎么好
那你們那睡義務(wù)是什么時(shí)間,主要是你能說(shuō)不讓他做無(wú)票收入吧。
老師我沒(méi)有懂你的意思,就是今天讓改23年報(bào)表,補(bǔ)23稅,我24年申報(bào)數(shù)據(jù)可以從23未開(kāi)票收入抵減啊?
納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)間?
我也不知道什么是納稅義務(wù)時(shí)間
什么時(shí)間銷(xiāo)售出去的知道嗎?
一般納稅人戶,零售煙酒業(yè),這個(gè)東西怎么說(shuō),您懂的的
那建議還是按照你稅務(wù)局的來(lái),如果你不同意的話,那你提供證明。
我現(xiàn)在沒(méi)有什么不同意,稅務(wù)局說(shuō)先繳納,申報(bào)未開(kāi)票收入,后期再抵減,我想知道抵減有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),畢竟后期再有風(fēng)險(xiǎn)也不是這個(gè)人來(lái)查賬的呀。就是后期敢不敢抵減,求解老師
我上面寫(xiě)了有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn),但是不是一定。