一般不查帳系統(tǒng)會(huì)有提示 沒有風(fēng)險(xiǎn)的

老師,我2021年有未收回的賬款,當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有開發(fā)票,所以沒掛賬,但是按照稅務(wù)要求,說必須要在未開票收入里面先做,所以我就得掛賬和補(bǔ)交稅款,那我現(xiàn)在能去更正申報(bào)2021年12月申報(bào)表嗎?如果更正后,還要同時(shí)做哪些相應(yīng)的處理?
您好老師,這么個(gè)事,6月因?yàn)榱舻滞嘶乇徊橘~,沒有辦法被動(dòng)報(bào)的未開票收入,現(xiàn)在是7月份我想在未開票收入里面做抵減,問題1如何申報(bào),問題2還有這次月立馬抵減會(huì)不會(huì)出預(yù)警,問題3這個(gè)未開票收入必須是在當(dāng)年抵減回來嗎?求解謝謝老師
您好老師,一般納稅人戶之前有留抵稅務(wù)讓退稅,后來來查賬沒有辦法了,次月申報(bào)了未開票收入,想著以后用未開票收入定后期增值稅,問題來了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未開票收入稅款最好是抵扣當(dāng)年的嗎?還是說跨年也可以, 3后期如何把未開票收入對(duì)應(yīng)的稅款低回來? 求解謝謝老師
老師,我上個(gè)月有未開票收入,申報(bào)增值稅的的時(shí)候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個(gè)月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報(bào)的時(shí)候在未開票收入里填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎?這樣做,他們說會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),怕稅務(wù)有預(yù)警
老師好,小規(guī)模收入也是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)金額是填在小微企業(yè)免稅銷售額一欄的,申報(bào)的時(shí)候也是比對(duì)不通過,這種除了去大廳負(fù)數(shù)申報(bào),能不能直接做點(diǎn)未開票收入,就當(dāng)0申報(bào)來處理的,后面會(huì)不會(huì)有什么問題
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號(hào)可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷了,錢已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來,可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅


就是說我可以先這樣補(bǔ)稅,后期我再少交是不是?沒有什么風(fēng)險(xiǎn),不會(huì)預(yù)警
對(duì)的是的一正數(shù)一負(fù)數(shù),這個(gè)不影響的。你交稅還是在無票收入的那個(gè)月份交 不會(huì) 盡量不要跨年
我已經(jīng)跨年了,稅務(wù)讓我改23年12月份增值稅和年度匯算清繳所得稅,所以說申報(bào)的是23年數(shù)據(jù),調(diào)整未開票收入,說24年再抵減回來,老師你說我還敢抵減嗎?真怕有預(yù)警
這種很有可能會(huì)預(yù)警,它會(huì)提示你,因?yàn)槟惝?dāng)年沒有為開具發(fā)票填寫正數(shù)。然后你出來一個(gè)負(fù)數(shù),他過幾個(gè)月不一定是當(dāng)月提示你,過幾個(gè)月它會(huì)提示你,你的未開具發(fā)票填寫的負(fù)數(shù)有風(fēng)險(xiǎn)。
不是所有的都出現(xiàn),我們這邊倒是不出現(xiàn)。有些地方學(xué)員他就截圖過來的,稅務(wù)局說他那邊也查不出問題來,
你的意思是有可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)局說可以抵減24年的,問題是已經(jīng)查了兩次賬,一次一個(gè)人,老換人也不敢把上次說的人錄音下來,畢竟這個(gè)賬做的也不是沒有瑕疵,您幫忙出個(gè)主意怎么好
那你們那睡義務(wù)是什么時(shí)間,主要是你能說不讓他做無票收入吧。
老師我沒有懂你的意思,就是今天讓改23年報(bào)表,補(bǔ)23稅,我24年申報(bào)數(shù)據(jù)可以從23未開票收入抵減啊?
納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)間?
我也不知道什么是納稅義務(wù)時(shí)間
什么時(shí)間銷售出去的知道嗎?
一般納稅人戶,零售煙酒業(yè),這個(gè)東西怎么說,您懂的的
那建議還是按照你稅務(wù)局的來,如果你不同意的話,那你提供證明。
我現(xiàn)在沒有什么不同意,稅務(wù)局說先繳納,申報(bào)未開票收入,后期再抵減,我想知道抵減有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),畢竟后期再有風(fēng)險(xiǎn)也不是這個(gè)人來查賬的呀。就是后期敢不敢抵減,求解老師
我上面寫了有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn),但是不是一定。