點(diǎn)菜單的金額有吧,合計(jì)這個(gè)來(lái)銷售出去了一定屬于收入的,他消費(fèi)了。
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人銷售眼鏡,由于去年老板沒把發(fā)票開回來(lái),我們暫估庫(kù)存轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)成本到現(xiàn)在發(fā)票也沒開回來(lái),感覺主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)高了怎么辦(沒有進(jìn)貨明細(xì))?去年也交所得稅了。今年可以光做收入成本不轉(zhuǎn)行嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),供貨方把機(jī)器先發(fā)給我們,等我們出口完按照?qǐng)?bào)關(guān)單核算外匯成本后給開進(jìn)項(xiàng)票,也就是我們讓他根據(jù)我們要求開票?,F(xiàn)在的問題是來(lái)票時(shí),記入庫(kù)存商品,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以外銷的庫(kù)存商品就是0,但是倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存很多,因?yàn)榘l(fā)貨的并未全部出口,這種情況庫(kù)存商品怎么處理呢,賬實(shí)不符,也不知道怎樣才能相符。
老師,您好,公司是中間商,貨物是廠家直接發(fā)給客戶,廠家給我們開進(jìn)項(xiàng)票我做了庫(kù)存商品和進(jìn)項(xiàng)稅,我們給客戶開發(fā)票,我做的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本我根據(jù)什么單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)
是這樣的,我剛剛?cè)€(gè)醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進(jìn)銷存和獨(dú)立的財(cái)務(wù)軟件?,F(xiàn)在入庫(kù)商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因?yàn)樯唐泛芏辔蚁脒@么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認(rèn)收入申報(bào)納稅,入庫(kù)按取得發(fā)票做庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)按開出發(fā)票商品的出庫(kù)金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是又怎樣保證我?guī)齑嬗囝~與進(jìn)銷存的庫(kù)存金額一致呢?
我司是電商公司A,庫(kù)存商品進(jìn)貨發(fā)票,只是店鋪商品的其中幾樣商品,其余商品的進(jìn)貨發(fā)票都隨機(jī)地開給了老板其他的執(zhí)照公司BCD。 現(xiàn)在A公司的外賬,店鋪的提現(xiàn)金額都做進(jìn)無(wú)票收入和開票收入來(lái)入賬了,但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒有做,就是沒有出庫(kù)存&沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。 那么,在進(jìn)貨發(fā)票的產(chǎn)品和店鋪出貨產(chǎn)品不匹配的情況下,可以直接把現(xiàn)有的庫(kù)存按成本/收入比例出掉嗎?
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對(duì)方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對(duì)方公司花錢請(qǐng)我們?cè)O(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)對(duì)方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請(qǐng)問老師,這個(gè)是哪里來(lái)的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國(guó) 在國(guó)外定的酒店開的發(fā)票是國(guó)外給開具的發(fā)票 拿回國(guó)報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
如果按無(wú)票收入,我怎么取數(shù)呢,又附什么憑證呢?
你好,點(diǎn)菜單的金額合計(jì)除以1.01,這個(gè)就是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 借銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
季度30萬(wàn)以內(nèi)不需要交稅的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 需要交稅的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
分錄我知道,我是想知道我做完憑證,后面粘貼什么憑證?
點(diǎn)菜單 銀行回單 收據(jù)。
他要是沒有點(diǎn)菜的,就是賣米粉的,也沒有開戶行。
他是用什么來(lái)收款的?用收款的證明?