你好,這么開票是可以的。
藍天企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù):1為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,增值稅為2600元,支付運輸企業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運輸費10000元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。2組織優(yōu)秀員工外出旅游,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額50000元。3對外出租自己的一項生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為6個月,2019年7月一次性收取全部不含稅租金收入36000元。4采取直接收款方式銷售3臺X型號自產(chǎn)機器設(shè)備,取得的價稅合計金額為52650元,該設(shè)備當月尚未發(fā)出。5將2臺X型號自產(chǎn)機器設(shè)備投資于黃河股份有限公司取得黃河股份有限公司12%的股權(quán);另將一臺Y型號自產(chǎn)機器設(shè)備贈送給本市一家食品廠,該型號機器設(shè)備無同類市場銷售價格,生產(chǎn)成本為13000元,成本利潤率為10%6因管理不善丟失一批5月份購入的食用植物油(抵扣進項稅額),賬面成本為8000元。其他相關(guān)資料:上期留抵稅額為5000元。要求:(1)計算該企業(yè)當月應確認的增值稅銷項稅額。(2)計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅。
8月,甲企業(yè)(一般計稅方法納稅人)發(fā)生下述生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為15000元,增值稅為1950元;支付運輸企業(yè)(簡易計稅方法納稅人)不含稅運輸費10000元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(2)組織優(yōu)秀員工處出旅游,支付鐵路運費25000元,未取得增值稅發(fā)票,但取得注明旅客身份信息的車票及相應的運輸憑證。(3)對外出租自己的一臺生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為5個月,8月一次性收取全部不含稅租金收入20000元。(4)采取直接收款方式銷售一臺A型號自產(chǎn)機器設(shè)備,取得價稅合計金額24860元。該設(shè)備當月尚未發(fā)出。(5)將2臺A型號自產(chǎn)機器設(shè)備投資于乙企業(yè),取得乙企業(yè)10%的股權(quán);此外,將B型號自產(chǎn)機器設(shè)備贈送給丙企業(yè),該型號機器設(shè)備無同類市場銷售價格,生產(chǎn)成本為13000元,成本利潤率為10%。(6)因管理不善,丟失一批以前月份購入的食用植物油(已抵扣進項稅額),賬面成本為5200元。(說明:上期留抵稅額為5000元。)根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,每問均需分析
老師,我想咨詢一下這個我們廠是做瀝青混凝土的,我們廠買了15輛車做運輸用,但是15輛車去外面加柴油不方便,也為了節(jié)約成本,我們公司做了一個存放柴油的倉庫,還買了加油機,第一個問題是,公司允許自己設(shè)置柴油倉庫 嗎,第二個問題,我們公司做外賬,柴油從來都是一張發(fā)票一張費用平賬的,借,銷售費用 借,制造費用,進項稅,貸,銀行存款,沒有做過柴油的庫存數(shù),可是這個月柴油供應商給我們開了很多的票過來,這次的票相當于平時做賬的5倍的數(shù)量,這個月開的票相當于平時5個月的用量,我該怎么做賬前后銜接又不顯得很假呢
8月,甲企業(yè)(一般計稅方法納稅人)發(fā)生下述生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購人-批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為15000元,增值稅為1950元;支付運輸企業(yè)(簡易計稅方法納稅人)不含稅運輸費10000元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(2)組織優(yōu)秀員工外出旅游,支付鐵路運費20000元,未取得增值稅發(fā)票,但取得注明旅客身份信息的車票及相應的運輸憑證。(3)對外出租自己的一臺生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為5個月,8月一次性收取全部不含稅租金收入18000元。(4)采取直接收款方式銷售一臺A型號自產(chǎn)機器設(shè)備,取得價稅合計金額24860元。該設(shè)備當月尚未發(fā)出。(5)將2臺A型號自產(chǎn)機器設(shè)備投資于乙企業(yè),取得乙企業(yè)10%的股權(quán);此外,將B型號自產(chǎn)機器設(shè)備贈送給丙企業(yè),該型號機器設(shè)備無同類市場銷售價格,生產(chǎn)成本為13000元,成本利潤率為10%。(6)因管理不善,丟失一批以前月份購人的食用植物油(已抵扣進項稅額),賬面成本為5200元。(說明:上期留抵稅額為5000元。)根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題。(1)計算業(yè)務(wù)(3)中增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為
各位老師大家好,我們公司是紡織公司,然后為了生產(chǎn)給機械設(shè)備上面購進的齒輪潤滑油等,這個計入到制造費用這個科目行嗎
老師:收到一張架子管租賃發(fā)票,怎么從開票方 營業(yè)執(zhí)照范圍里看出來這項經(jīng)營范圍
公司法人出差的高鐵票,可以抵扣增值稅嗎
公司稅務(wù)清算時,股東有分紅,但是還沒有分紅,什么時候申報個稅
計提個人承擔社保的分錄的全部分錄
端午節(jié)發(fā)福利費 發(fā)現(xiàn)金 這個用交通費發(fā)票行不 打零用金給出納 出納再打給同事
老師 公司發(fā)的季度獎金 怎么做分錄?計提怎么做分錄,發(fā)放怎么做 麻煩老師詳細寫下謝謝了
我金店,有1900萬庫存,我想清理掉,可以以舊換新清掉嗎
老師你好,公司買的一臺電腦直接入了管理費用,沒有入賬固定資產(chǎn),這種情況注銷公司需要清理賬面資產(chǎn)嗎
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司的成本是要申報工資還是開票?
老師,物業(yè)采購辦公用品里面含有裝修辦公室所用的大理石臺面,價格為8000元,就應該怎么入賬
那這個潤滑油屬于紡織專用設(shè)備里面的嗎
是屬于這個范圍里面的。