你好,具體是針對(duì)哪一筆業(yè)務(wù),還是全部的??
12月2日,從大臣工廠購(gòu)進(jìn)田材料2000千克,計(jì)買價(jià)30000元,增值稅3900元;購(gòu)進(jìn)乙材料3000千克,計(jì)買價(jià)36000元,增值稅4680元,共計(jì)運(yùn)費(fèi)4180元(按重量比例分配),款未付。2、12月4日,以銀行存款支付上述購(gòu)進(jìn)材料總價(jià)款。3、12月5日,購(gòu)進(jìn)甲、乙材料驗(yàn)收入庫(kù)。4、12月10日,提現(xiàn)80000元,并發(fā)放工資。5、512月11日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料10000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料15000元,生產(chǎn)車間一般耗用田材料1000元。、12月12日,銷售A產(chǎn)品500件,計(jì)100000元,增值稅13000元;銷售B產(chǎn)品400件,計(jì)200000元,增值稅26000元,收到商業(yè)匯票一張。7、12月15日,預(yù)提本月短期借款利息780元。8、12月20日,以銀行存款購(gòu)買汽車一輛,價(jià)值180000元。9、12月22日,銷售甲材料100千克,計(jì)賣價(jià)1000元,增值稅130元,款項(xiàng)收存銀行。10、12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月工資,其中生產(chǎn)工人工資50000元,車間管理人員工資12000元,廠部管理人員工資23000元。11、12月31日,計(jì)提折舊39000元,其中生產(chǎn)車間用
寫會(huì)計(jì)分錄①12月20日,結(jié)算本月份應(yīng)付職工薪酬共490000元,其中車間生產(chǎn)工人工資400000元(A設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)為12000工時(shí),B設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)為8000工時(shí),按生產(chǎn)工時(shí)比例分配),車間管理人員工資36000元,廠部管理人員工資24000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資30000元。②12月31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊43000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊32000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊8000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)折舊3000元。③12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付電費(fèi)20000元,增值稅計(jì)2600元,其中基本生產(chǎn)車間耗用13100元,行政管理部門耗用4900元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)耗用2000元。④12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付購(gòu)買零星辦公用品888.90元,其中基本生產(chǎn)車間耗用320元,行政管理部門耗用568.90元。⑤12月31日,歸集分配本月制造費(fèi)用(按生產(chǎn)工時(shí)比例進(jìn)行分配)。⑥12月31日,本月A型設(shè)備200臺(tái)全部生產(chǎn)完工,并已驗(yàn)收入庫(kù):B型設(shè)備100臺(tái)全部生
(18)12月14日,以銀行存款支付水電費(fèi)共計(jì)36500元(假定不考慮增值稅的影響)。其中:審產(chǎn)品生產(chǎn)耗用22200元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)耗用9800元,車間一般耗用1500元,廠部一般耗用3000元。(21)12月16日,收到大華公司合同違約罰金30200元,存入銀行。(24)12月20日,以銀行存款購(gòu)買三年期債券225000元,將其劃為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。(28)12月24日,預(yù)提銀行借款利息600元。(29)12月28日,以銀行存款償還半年期短期借款75000元,一并支付已預(yù)提的借款利息3600元。(30)12月30日、以銀行存款250000元發(fā)放本月職工工資,直接打入職工個(gè)人工資卡。(31)12月31日、結(jié)轉(zhuǎn)本月工資費(fèi)用250000元。其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資120000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資80000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資30000元。(32)12月31日,按工資總額10%計(jì)提職工住房公積金。
(18)12月14日,以銀行存款支付水電費(fèi)共計(jì)36500元(假定不考慮增值稅的影響)。其中:審產(chǎn)品生產(chǎn)耗用22200元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)耗用9800元,車間一般耗用1500元,廠部一般耗用3000元。(21)12月16日,收到大華公司合同違約罰金30200元,存入銀行。(24)12月20日,以銀行存款購(gòu)買三年期債券225000元,將其劃為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。(28)12月24日,預(yù)提銀行借款利息600元。(29)12月28日,以銀行存款償還半年期短期借款75000元,一并支付已預(yù)提的借款利息3600元。(30)12月30日、以銀行存款250000元發(fā)放本月職工工資,直接打入職工個(gè)人工資卡。(31)12月31日、結(jié)轉(zhuǎn)本月工資費(fèi)用250000元。其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資120000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資80000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資30000元。(32)12月31日,按工資總額10%計(jì)提職工住房公積金。寫分錄計(jì)算
1、12月1日,接受宏利公司貨幣資金投資200000元,存入銀行。2、012月4日,向北海公司購(gòu)入甲材料3000公斤,每公斤20元,計(jì)貨款60000元,增值稅7800元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)以銀行存款支付。3、12月5日,職工李紅借差旅費(fèi)5000元,以現(xiàn)金支付。4、12月8日,預(yù)付星星公司機(jī)器設(shè)備采購(gòu)款50000元。5、12月10日,收到星星公司交付的機(jī)器設(shè)備,貨款100000元,增值稅13000元,驗(yàn)收后投入使用。6、12月11日,以銀行存款支付本月工資20000元。7、12月12日,銷售A產(chǎn)品100臺(tái),單價(jià)500元,增值稅率13%,收到對(duì)方開來(lái)的銀行承兌匯票56500元。8、12月20日,以現(xiàn)金支付管理部門電話費(fèi)1000元。9、12月30日,分配本月材料費(fèi)用,本月領(lǐng)用甲材料如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料40000元、B產(chǎn)品領(lǐng)用30000元、車間一般耗用8000元、管理部門領(lǐng)用2000元。10、12月31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),其中生產(chǎn)車間折日費(fèi)8000元、管理部門折舊費(fèi)2000元。(全部寫會(huì)計(jì)分錄)
買了電器,怎么知道對(duì)方商鋪有沒有開票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當(dāng)于7月工資9月才申報(bào),工資表每次比憑證晚一個(gè)月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算呀
請(qǐng)問這道題他最后要求的新增的息稅前利潤(rùn),新增的息稅前利潤(rùn)=新增的邊際貢獻(xiàn)?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬(wàn)乘以40%,而不是直接減12萬(wàn)呢?
老師對(duì)方想把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,他的公司有問題了,他和我們公司沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),能不能把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們。
請(qǐng)問老師,民辦私立學(xué)校高中的住宿費(fèi)按月分?jǐn)倖幔?-下一年1月,3-6月,是按照9個(gè)月分?jǐn)倖??我只知道學(xué)費(fèi)分?jǐn)偅∷拶M(fèi)不太清楚
老師,公司這邊讓開40多萬(wàn)產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個(gè)月一個(gè)月開20多萬(wàn)),但是這都沒有實(shí)際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請(qǐng)教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項(xiàng),需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來(lái)的就是替換掉的項(xiàng)目的差額
可以解釋下這個(gè)圖么,
全部謝謝
你好,分錄的金額,麻煩自行帶入一下 1,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款 2,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3,借:其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 4,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 5,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款 6,借:管理費(fèi)用,庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 7,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 8,借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款 9,借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 10,借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬