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小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售收入入賬的話(huà),銷(xiāo)項(xiàng)稅額也要記嗎?還是直接借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

2024-06-27 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-27 15:18

小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶(hù)6930 追問(wèn) 2024-06-27 17:39

好的,稅費(fèi)減免2%是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-27 17:42

直接就是實(shí)際免交的1%

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小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-06-27
你好,按第二個(gè)這樣做更好,方便以后查賬,這樣跟你的申報(bào)數(shù)據(jù)也能對(duì)上
2022-03-08
你好,免稅的或者是零稅率的可以的
2024-06-24
不可以 因?yàn)槟闵陥?bào)增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額需要一致的,你申報(bào)增值稅的時(shí)候用不含稅的金額申報(bào),你這樣做的話(huà),這是加稅合計(jì)都填寫(xiě)了所得稅的申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入。
2023-04-16
你好,不是。 小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物,貸方在增值稅是通過(guò):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 二級(jí)科目核算,沒(méi)有三級(jí)明細(xì)的?
2023-07-27
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