您好,是是填5月15申報的,所屬期是4月1號-30的本期應(yīng)補(bǔ)退稅額 一般納稅人增值稅申報表第30行:本期繳納上期稅額填寫本月繳納上月增值稅稅款金額比如9.15日之前申報8月份的增值稅,第30行本期繳納上期稅額就是8月份繳納7月份的增值稅稅款金額。,這里每次都是填寫本月繳納上個月稅款,而不是每個月都必須填寫之前月份有應(yīng)納稅額就需要填寫,沒有納稅就不需要填寫的。
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應(yīng)納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補(bǔ)繳增值稅1萬,現(xiàn)更正6月份申報表,主表30行本月數(shù)填2萬還是3萬?
請問填增值稅申報表時,主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
老師,增值稅申報表一般看那幾行數(shù)據(jù),第27行本期已交稅款,30行本期繳納上期應(yīng)納稅額,本期指的是幾月,上期指的是月,比如填表日期是2月,稅款所屬期是1月
增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數(shù)?
老師您好,請問增值稅申報表中,第30行,③本期繳納上期應(yīng)納稅額,到底是什么意思?舉例說:在9月13日填報所屬期8月的增值稅申報表,第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額代表了什么呢?蟹蟹
老師:我公司是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)公司一款產(chǎn)品打算出口,但是查了這款產(chǎn)品的退稅率為0%,是什么意思呢
老師 算個稅的時候需要把社保和公積金扣除嗎
老師,請問工程施工合同的印花稅是不是萬分之三呢
老師,什么叫股權(quán)融資總額,是賣股權(quán)么
租賃合同里開票方是a公司,房子所有權(quán)是a公司,但是租金收取方是個人,我們把租金轉(zhuǎn)給個人,有這個人跟a公司直接委托收款協(xié)議,這會有問題嗎
老師好,請問我們?nèi)ツ赀M(jìn)了些風(fēng)扇等因價格低沒進(jìn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在我要賣了處理掉,能按13個點(diǎn)開票賣了嗎
你好,老師手工賬庫存現(xiàn)金和銀行存款累計這個地方是直接填余額就行吧不用填累計數(shù)吧?
公司有四個股東,并已完成實繳,后續(xù)每位股東按照比例又往公戶打了投資款,這種情況如何做賬,股東的投資款已超過了實繳
老師,出口發(fā)票的客戶名稱是按哪個?
租賃合同里開票方是 a公司,房子所有權(quán)是a公司,但是租金收取方是個人,我們把租金轉(zhuǎn)給個人,這會有問題嗎
你好老師,這樣填第32欄期末未繳稅額經(jīng)常為負(fù)數(shù),沒事吧
您好,沒事的,就是有留抵稅,稅務(wù)不追著讓我們退稅就沒有關(guān)系
問題是沒有留底呀 這樣填有問題
哦哦,24行以下是系統(tǒng)自動取數(shù)的,我們每月核對24行交的稅款對就行了
只是填的數(shù)據(jù)差異
您好,我們24行以上有填錯了么
沒錯,我是之前30欄不填,導(dǎo)致32、33數(shù)據(jù)一直累加,金額大不好看
我現(xiàn)在要補(bǔ)填30欄,30欄是不是填當(dāng)月申報24欄的數(shù)據(jù),這樣32、33都是0。你明白我說什么意思了嗎
您好,我明白?您的意思,第30行顯示本期繳納上期應(yīng)納稅額.,您補(bǔ)上可以的
不明白什么意思
您好,您說之前30欄不填,導(dǎo)致32、33數(shù)據(jù)一直累加,現(xiàn)在把30行補(bǔ)上就不好了么
現(xiàn)在又是32欄負(fù)數(shù)問題,比如6月15號申報5月應(yīng)納稅額是100,第30欄是不是填100,這樣每個月32、33都是0才對
您好,是的,第30欄填100,我看了我們的表,30行填數(shù)的,32和33是0