您好,是是填5月15申報(bào)的,所屬期是4月1號(hào)-30的本期應(yīng)補(bǔ)退稅額 一般納稅人增值稅申報(bào)表第30行:本期繳納上期稅額填寫本月繳納上月增值稅稅款金額比如9.15日之前申報(bào)8月份的增值稅,第30行本期繳納上期稅額就是8月份繳納7月份的增值稅稅款金額。,這里每次都是填寫本月繳納上個(gè)月稅款,而不是每個(gè)月都必須填寫之前月份有應(yīng)納稅額就需要填寫,沒有納稅就不需要填寫的。
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應(yīng)納稅額,但存在二次更正申報(bào)情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報(bào)表,5月份正常申報(bào)已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報(bào),補(bǔ)繳增值稅1萬,現(xiàn)更正6月份申報(bào)表,主表30行本月數(shù)填2萬還是3萬?
請(qǐng)問填增值稅申報(bào)表時(shí),主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
老師,增值稅申報(bào)表一般看那幾行數(shù)據(jù),第27行本期已交稅款,30行本期繳納上期應(yīng)納稅額,本期指的是幾月,上期指的是月,比如填表日期是2月,稅款所屬期是1月
增值稅一般納稅人申報(bào)表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)(退)稅額都是10萬元,4月份申報(bào)3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報(bào)5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí),30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個(gè)數(shù)?
老師您好,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表中,第30行,③本期繳納上期應(yīng)納稅額,到底是什么意思?舉例說:在9月13日填報(bào)所屬期8月的增值稅申報(bào)表,第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額代表了什么呢?蟹蟹
老師這個(gè)殘疾人保證金現(xiàn)在申不申報(bào)
老師,固定資產(chǎn)從2018剛開始就計(jì)提錯(cuò)了,本來是一個(gè)工具,但發(fā)票是分兩個(gè)月收到的,按發(fā)票金額開始計(jì)提,一個(gè)工具分成兩次計(jì)提
老師,7月入職的員工,但是7月的工資是9月才發(fā)放的,請(qǐng)問我個(gè)稅系統(tǒng)7月.8月所屬期要做0申報(bào)嗎
老師,因?yàn)榇尕洷P虧造成的原材料減少怎么做分錄賬務(wù)處理?
鐵路和航空的電子發(fā)票,涉及進(jìn)項(xiàng)稅,量大,需要一張一張錄入嗎?
@董老師,繼續(xù)研究的,我感覺自己沒學(xué)透,
老師您好,這邊涉及一筆退款,金額有35w多,收款人是個(gè)人,之前用戶直接在軟件充值的 到賬是在企業(yè)支付寶,和企業(yè)微信,那這個(gè)款要怎么打才合適
老師!開具普通發(fā)票,如果抬頭是自然人個(gè)人的名字。一定都需要填寫身份證號(hào)和手機(jī)號(hào)嗎?
老師您好 請(qǐng)教一下 那個(gè)小規(guī)模納稅人應(yīng)該減免的增值稅 一直以來沒有做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這筆分錄 這個(gè)是從代賬公司接過來的 才發(fā)現(xiàn) 怎么處理比較穩(wěn)妥
董孝彬老師,繼續(xù)答,別的老師別接,沒問完,那eps里的股票期權(quán)沒有提及解鎖條件,而股份期權(quán)提及了
你好老師,這樣填第32欄期末未繳稅額經(jīng)常為負(fù)數(shù),沒事吧
您好,沒事的,就是有留抵稅,稅務(wù)不追著讓我們退稅就沒有關(guān)系
問題是沒有留底呀 這樣填有問題
哦哦,24行以下是系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的,我們每月核對(duì)24行交的稅款對(duì)就行了
只是填的數(shù)據(jù)差異
您好,我們24行以上有填錯(cuò)了么
沒錯(cuò),我是之前30欄不填,導(dǎo)致32、33數(shù)據(jù)一直累加,金額大不好看
我現(xiàn)在要補(bǔ)填30欄,30欄是不是填當(dāng)月申報(bào)24欄的數(shù)據(jù),這樣32、33都是0。你明白我說什么意思了嗎
您好,我明白?您的意思,第30行顯示本期繳納上期應(yīng)納稅額.,您補(bǔ)上可以的
不明白什么意思
您好,您說之前30欄不填,導(dǎo)致32、33數(shù)據(jù)一直累加,現(xiàn)在把30行補(bǔ)上就不好了么
現(xiàn)在又是32欄負(fù)數(shù)問題,比如6月15號(hào)申報(bào)5月應(yīng)納稅額是100,第30欄是不是填100,這樣每個(gè)月32、33都是0才對(duì)
您好,是的,第30欄填100,我看了我們的表,30行填數(shù)的,32和33是0