您好,是是填5月15申報(bào)的,所屬期是4月1號(hào)-30的本期應(yīng)補(bǔ)退稅額 一般納稅人增值稅申報(bào)表第30行:本期繳納上期稅額填寫本月繳納上月增值稅稅款金額比如9.15日之前申報(bào)8月份的增值稅,第30行本期繳納上期稅額就是8月份繳納7月份的增值稅稅款金額。,這里每次都是填寫本月繳納上個(gè)月稅款,而不是每個(gè)月都必須填寫之前月份有應(yīng)納稅額就需要填寫,沒有納稅就不需要填寫的。

老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應(yīng)納稅額,但存在二次更正申報(bào)情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報(bào)表,5月份正常申報(bào)已繳增值稅2萬(wàn),2021年10月第1次更正申報(bào),補(bǔ)繳增值稅1萬(wàn),現(xiàn)更正6月份申報(bào)表,主表30行本月數(shù)填2萬(wàn)還是3萬(wàn)?
請(qǐng)問填增值稅申報(bào)表時(shí),主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
老師,增值稅申報(bào)表一般看那幾行數(shù)據(jù),第27行本期已交稅款,30行本期繳納上期應(yīng)納稅額,本期指的是幾月,上期指的是月,比如填表日期是2月,稅款所屬期是1月
增值稅一般納稅人申報(bào)表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)(退)稅額都是10萬(wàn)元,4月份申報(bào)3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報(bào)5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬(wàn)元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬(wàn)元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬(wàn)元,那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí),30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個(gè)數(shù)?
老師您好,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表中,第30行,③本期繳納上期應(yīng)納稅額,到底是什么意思?舉例說(shuō):在9月13日填報(bào)所屬期8月的增值稅申報(bào)表,第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額代表了什么呢?蟹蟹
老師,受益人備案,注冊(cè)資金1000萬(wàn)以下,以公司形勢(shì)入股,這個(gè)不屬于免報(bào)條件吧
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能扣款嗎
返聘人員工資不需要繳納個(gè)稅,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)需要添加報(bào)送嗎
你好,老師,像公司是正常解散,因?yàn)檫@個(gè)水電站已經(jīng)賣掉了社保減員的原因是選擇哪個(gè)原因好呢?
老師,處置已經(jīng)用過的座椅,為什么稅率要用13%.這不是銷售二手物品嗎
2025年10月交易收入13540.44元,優(yōu)惠券補(bǔ)貼522.71元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)返還17.25元,共計(jì)14080.40元。支出退款-2801.95元,退款退優(yōu)惠券-96.40元,扣款-6元,提現(xiàn)-10000元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)-84.43元,其他支出-8元,轉(zhuǎn)賬支出-700元,共計(jì)-13696.78元,相差383.62元,為什么平臺(tái)發(fā)票開的是807.3元,明細(xì)是784.43元怎么算出來(lái)的
請(qǐng)問建筑公司的業(yè)務(wù)很多很難做?建筑會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
請(qǐng)問老師,我們是保安公司,購(gòu)買給保安的衣服帽子鞋子等計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問,出口報(bào)關(guān)單號(hào),是在報(bào)關(guān)單上查嗎?
老師,想請(qǐng)問下淘寶平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的訂單收入,從支付寶匯總提現(xiàn)到對(duì)公賬戶的錢怎么分清楚這個(gè)匯總的錢是哪些訂單的錢?


你好老師,這樣填第32欄期末未繳稅額經(jīng)常為負(fù)數(shù),沒事吧
您好,沒事的,就是有留抵稅,稅務(wù)不追著讓我們退稅就沒有關(guān)系
問題是沒有留底呀 這樣填有問題
哦哦,24行以下是系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的,我們每月核對(duì)24行交的稅款對(duì)就行了
只是填的數(shù)據(jù)差異
您好,我們24行以上有填錯(cuò)了么
沒錯(cuò),我是之前30欄不填,導(dǎo)致32、33數(shù)據(jù)一直累加,金額大不好看
我現(xiàn)在要補(bǔ)填30欄,30欄是不是填當(dāng)月申報(bào)24欄的數(shù)據(jù),這樣32、33都是0。你明白我說(shuō)什么意思了嗎
您好,我明白?您的意思,第30行顯示本期繳納上期應(yīng)納稅額.,您補(bǔ)上可以的
不明白什么意思
您好,您說(shuō)之前30欄不填,導(dǎo)致32、33數(shù)據(jù)一直累加,現(xiàn)在把30行補(bǔ)上就不好了么
現(xiàn)在又是32欄負(fù)數(shù)問題,比如6月15號(hào)申報(bào)5月應(yīng)納稅額是100,第30欄是不是填100,這樣每個(gè)月32、33都是0才對(duì)
您好,是的,第30欄填100,我看了我們的表,30行填數(shù)的,32和33是0