同學(xué),你好 但是這個(gè)稅額2022年8月份已經(jīng)退到我們賬戶了,怎么還一直是負(fù)數(shù)老師 那你申報(bào)的時(shí)候,自己手動(dòng)修改為0
老師你好,增值稅一般納稅人申報(bào)表里,為什么期末未繳稅額一直都是負(fù)數(shù)啊,只要是不用繳稅的月份一直都顯示這個(gè)金額,謝謝了
老師 我們公司8月份多交了稅款,稅務(wù)局給我們辦理了退稅,但是這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅主表第32行顯示期末未交稅款(多繳為負(fù)數(shù))正好是我們辦理退稅的金額,這樣顯示正確不?
是這樣的,我是一般納稅人,在2022年4月份的時(shí)候應(yīng)繳稅3477.63 ,稅都已經(jīng)交了,但是因?yàn)橐咔樵?,我們陜西這邊要延遲繳稅,稅務(wù)局又把稅給我們退回來了,在今年2月份稅繳進(jìn)去了,導(dǎo)致我現(xiàn)在的申報(bào)表32行,期末未繳稅額是—3477.63,這個(gè)負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么處理,申報(bào)表怎么操作一下就平了?謝謝老師
老師您好,我增值稅申報(bào)表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報(bào)表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對(duì)吧,那么第25行和30行,請(qǐng)您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
老師,我增值稅申報(bào)表里的期初未繳稅額一直是負(fù)數(shù),金額是-867.29,當(dāng)時(shí)因?yàn)樯陥?bào)重復(fù)了所以多交了867.29,但是這個(gè)稅額2022年8月份已經(jīng)退到我們賬戶了,怎么還一直是負(fù)數(shù)老師
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
哪一欄修改為0呀老師
同學(xué),你好 期初未繳稅額為0
期初未繳稅額沒辦法修改的呀
同學(xué),你好 那就聯(lián)系專管員,后臺(tái)更改
把這個(gè)負(fù)數(shù)填在第30欄可以嗎
同學(xué),你好 不建議這么做
為啥呀老師
同學(xué),你好 因?yàn)槟?022年8月份就已經(jīng)退到了 和本期無關(guān)
那如果是退回來的那個(gè)月我申報(bào)表該怎么填
同學(xué),你好 收到退稅是不用填申報(bào)表的