你好,固定資產(chǎn)完工以后也不用交稅。
、下列項目中,應計入固定資產(chǎn)入賬價值的是()。A.固定資產(chǎn)安裝過程中領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料負擔的增值稅B.固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的借款利息C.固定資產(chǎn)交付使用后至竣工決算前發(fā)生的借款利息D.固定資產(chǎn)改良過程中領(lǐng)用原材料負擔的增值稅老師,請問這題的D答案用不用選?
老師,固定資產(chǎn)殘料為什么對固定資產(chǎn)入賬價值沒有影響? 如:固定資產(chǎn)更新改造 借:銀行存款/原材料/營業(yè)外支出 貸:在建工程 然后更新改造結(jié)束后:借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,這里 殘料入庫減少了在建工程金額,在建工程最后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的不就減少了嗎? 所以為什么說殘料是否入庫對固定資產(chǎn)沒有影響?不明白
多下列項目中應計固定資產(chǎn)入賬價值的是A.固定資產(chǎn)的運輸費用B.固定資產(chǎn)安裝過程中領(lǐng)用的原材料成本c資產(chǎn)達到預定預定可使用狀態(tài)并交付使用后辦理竣工結(jié)算手續(xù)前發(fā)生的借款利息D資產(chǎn)達到預定使用狀態(tài)前發(fā)生的符合資本化條件借款利息E.房屋購建過程中發(fā)生的增值稅
C.出包方式下的成本由建造該項固定資產(chǎn)達到預定可使用前發(fā)生的所有支出構(gòu)成D.投資者投入固定資產(chǎn)的成本應當按照評估價值和相關(guān)稅費確定E融資租入的固定資產(chǎn)成本按照同類固定資產(chǎn)的市場價格確定4.(1)某企業(yè)購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發(fā)票上列明原價400000元,增值稅稅額為52000元,支付包裝費20000元,運雜費10000元,設備已經(jīng)到達企業(yè),款項已經(jīng)支付。(2)該設備發(fā)生的安裝成本50000元,其中:領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料20000元,應付工人工資20000元,其余費用用銀行存款支付。(3)上述設備安裝完畢后,交付使用。則上述業(yè)務中,涉及的相關(guān)分錄有()A.借:在建工程430000應交稅費一—應交增值稅(進項稅額)52000貨:銀行存款482000B.借:在建工程50000貨:原材料20000銀行存款30000C.借:在建工程30000貸:銀行存款30000D.借:在建工程50000貸:原材料20000應付職工薪酬一工資20000銀行存款10000E.借:固定資產(chǎn)480000貸:在建
C出包方式下的成本由建造該項固定資產(chǎn)達到預定可使用前發(fā)生的所有支出構(gòu)成D.投資者投入固定資產(chǎn)的成本應當按照評估價值和相關(guān)稅費確定E融資租入的固定資產(chǎn)成本按照同類固定資產(chǎn)的市場價格確定4.(1)某企業(yè)購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發(fā)票上列明原價400000元,增值稅稅額為52000元,支付包裝費20000元,運雜費10000元,設備已經(jīng)到達企業(yè),款項已經(jīng)支付。(2)該設備發(fā)生的安裝成本50000元,其中:領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料20000元,應付工人工資20000元,其余費用用銀行存款支付。(3)上述設備安裝完畢后,交付使用。則上述業(yè)務中,涉及的相關(guān)分錄有()A.借:在建工程430000應交稅費一—應交增值稅(進項稅額)52000貸:銀行存款482000B.借:在建工程50000貨:原材料20000銀行存款30000C.借:在建工程30000貨:銀行存款30000D.借:在建工程50000貸:原材料20000應付職工薪酬一工資20000銀行存款10000E.借:固定資產(chǎn)480000貸:在建
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會計分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個稅的計算,比方說年收入12萬,專項扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應該如何做賬務處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應付款-失業(yè)保險。感覺這個應該不對