轉(zhuǎn)給你借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來(lái),還未做賬,后面還要用這個(gè)現(xiàn)金發(fā)給工人2000怎么做賬?我們貝賬未用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,不是過(guò)賬1、轉(zhuǎn)來(lái)時(shí):借:現(xiàn)金貸:不知道貸什么2、借:工程施工–工人工資2000貸:現(xiàn)金2000
老師您好我們是施工單位,內(nèi)賬,收回施工后工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來(lái),還未做賬,后面還要用這個(gè)現(xiàn)金發(fā)給工人2000怎么做賬?我們賬未用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,不是過(guò)賬(未做過(guò)賬,)現(xiàn)要給工地付工資才開(kāi)始做賬貸方怎么做?1、轉(zhuǎn)來(lái)時(shí):借:現(xiàn)金貸:不知道貸什么2、借工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來(lái),借:庫(kù)存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個(gè)現(xiàn)金發(fā)給工人2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,也不是過(guò)賬,也沒(méi)做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來(lái),借:庫(kù)存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個(gè)現(xiàn)金發(fā)給工人2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,也不是過(guò)賬,也沒(méi)做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么?老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來(lái),借:庫(kù)存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個(gè)現(xiàn)金發(fā)放工人工資2000時(shí),借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,也不是過(guò)賬,也沒(méi)做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么?老師我發(fā)好多個(gè)了,您能詳細(xì)看下問(wèn)題嗎?我只要收到工程單位給的費(fèi)用款分錄,打不了應(yīng)收賬掛,不然平不了
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來(lái),借:庫(kù)存現(xiàn)金貸:???????(不能掛應(yīng)收賬款,都沒(méi)打賬直接收回現(xiàn)金的)2、后面還要用這個(gè)現(xiàn)金發(fā)施工人工資2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,也不是過(guò)賬,也沒(méi)做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么什么??????
我們是一個(gè)個(gè)體戶(hù),定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,