不是的 最好是私戶收一個(gè)稅點(diǎn)款 要不印花稅啥的虧了
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開(kāi)工程服務(wù)票給甲方,我們同等開(kāi)工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬(wàn),那么掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票,到賬100萬(wàn)。我們給掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬(wàn),那我們?cè)趺雌劫~呢?都開(kāi)了票肯定要做外賬的,或者說(shuō)能不能不開(kāi)這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
a公司注冊(cè)資本800萬(wàn).有一個(gè)公司股東b和一個(gè)個(gè)人股東c.,各占百分之五十就是400萬(wàn).未實(shí)繳,現(xiàn)在個(gè)人股東c的400萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)給公司股東b請(qǐng)問(wèn)老師公司b和個(gè)人c各自要怎樣繳稅?繳多少? 我們現(xiàn)在是公司b交了2000元的印花稅,個(gè)人c交個(gè)稅8000元.個(gè)人c交印花稅1000元,我感覺(jué)對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)老師可以倒退下交易價(jià)格嗎?公司是找人辦的,不知道這個(gè)辦的有沒(méi)有問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師比如說(shuō):A公司把賬戶上100萬(wàn)承兌和B公司換電匯,支付給B公司100萬(wàn)承兌換回99萬(wàn)電匯(損失1萬(wàn)承兌利息對(duì)方扣下不付) A公司又向C公司用98萬(wàn)電匯換回100萬(wàn)承兌(省下2萬(wàn)利息) B和C公司都不需要A公司利息發(fā)票或者給A公司開(kāi)利息發(fā)票 賬務(wù)處理可否2-1=1萬(wàn)(做利潤(rùn)交企業(yè)所得稅) 還是2+1=3萬(wàn)交所得稅 或許是交2萬(wàn)的利潤(rùn)所得稅 再就是這樣情況差額雙方不需要發(fā)票,直接交所得稅是否可以
老師下午好,請(qǐng)教一下,B公司作為A公司的代理商(經(jīng)銷商),B給A找客戶,A支付銷售服務(wù)費(fèi)給B,其中有贈(zèng)送是B承諾給客戶的,所以由B買單(13%專票),假設(shè)B公司欠A公司100萬(wàn)貨款,A公司欠B公司銷售服務(wù)費(fèi)200萬(wàn),有兩種情況,B公司開(kāi)普票給A公司,另一種是B公司開(kāi)6%專票給A公司,現(xiàn)在B公司要求所欠貨款從服務(wù)費(fèi)中抵扣,請(qǐng)問(wèn)老師,這種抵扣能操作嗎?如果能抵扣,稅差要考慮嗎 還是直接扣含稅金額就可以了呢?
老師,我掛靠一個(gè)建筑公司做房建項(xiàng)目,屬于一般計(jì)稅,每次工程款回來(lái),他都扣百分之十的稅金,最后給我們退稅,他要求我們開(kāi)百分之五十的專票,二十的普票,三十的人工,我想問(wèn)一下您,他是給我們退的哪些稅?
個(gè)體戶,沒(méi)報(bào)工資薪金工人用申報(bào)個(gè)稅嗎?我們個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,還是按核定征收,按收入總額交個(gè)稅
老師,推廣服務(wù)費(fèi),開(kāi)發(fā)票大類選什么
農(nóng)林牧漁企業(yè)如何做賬?稅務(wù)優(yōu)惠有哪些?
老師,辦公領(lǐng)用和銷售領(lǐng)用的產(chǎn)品都需要繳納增值稅嗎?
軟件系統(tǒng)可以是庫(kù)存商品嗎
使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債 這兩個(gè)科目目前在使用嗎,現(xiàn)在已經(jīng)不分經(jīng)營(yíng)租賃和融資租賃了嗎,這兩個(gè)科目是什么意思呢
老師,我這長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額沒(méi)錯(cuò)啊,確實(shí)還有7720沒(méi)有攤完呢,為啥資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動(dòng)人?
老師:供應(yīng)商開(kāi)票1千元,實(shí)際付款900元,100元抹零了,未重新開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報(bào)酬所得,能享受工資薪金的6萬(wàn)扣除嗎?
b要c開(kāi)百分之三的進(jìn)項(xiàng)給他,他說(shuō)不能同進(jìn)同出,其余的稅金額外扣繳,說(shuō)是涉及到一個(gè)增值稅的稅負(fù)率,這個(gè)稅負(fù)率咋理解,為啥
她的意思就說(shuō)說(shuō)我給他的進(jìn)項(xiàng)不能等于她的銷項(xiàng),因?yàn)橛幸粋€(gè)稅負(fù)率,假設(shè)她的銷項(xiàng)稅額是10,不含稅金額是200,稅負(fù)=10/200=5%,她就需要交10*5%的增值稅,其余的10-10*5%可以抵扣進(jìn)項(xiàng)是這個(gè)意思么
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣理解的
我需要交的稅就=銷項(xiàng)稅額*稅負(fù)率對(duì)吧?其余的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,就是這個(gè)意思么?
你需要交的稅是不含稅收入乘以稅負(fù)率
老師,b公司說(shuō)增值稅三個(gè)點(diǎn)在他們那邊交稅是什么意思
就是所謂的稅負(fù)率么
這個(gè)是異地預(yù)交的
假設(shè)開(kāi)票10萬(wàn)元,稅率6%,成本要達(dá)到98%,就是需要100000/1.06*0.98么
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣計(jì)算
老師,就是多個(gè)公司發(fā)工資,個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,他只能一個(gè)一個(gè)的選擇去申報(bào)匯繳是么
不是,個(gè)人自己在個(gè)稅App一塊匯算清繳總收入
納稅人自己用手機(jī)申報(bào)的,選擇的是這個(gè)有影響不
這個(gè)沒(méi)有影響的哦