你好,同學(xué) 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤減去期初,等于利潤表凈利潤

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤-年初未分配利潤=利潤表 本年凈利潤還是本月數(shù)凈利潤
老師好,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表有這種勾稽關(guān)系嗎, 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤”科目期末數(shù)-“未分配利潤”科目期初數(shù)=利潤表“凈利潤”科目累計(jì)數(shù)
老師好,利潤表勾稽關(guān)系有2種 1是資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末—期初 =利潤表本年凈利潤 2 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤期初+利潤表本年凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末余額
期末未分配利潤=期初未分配利潤+凈利潤累計(jì)數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是不是就這一個(gè)
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初=利潤表利潤總額,老師,這個(gè)勾稽關(guān)系對(duì)嗎
老師,昨天的問題需要問一下,增值稅報(bào)表填寫在未開票收入那里了,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致嗎? 我們?cè)谫~上需要體現(xiàn)780的銷項(xiàng)稅額,借方記到哪里呢
業(yè)務(wù)收購小麥明細(xì)表會(huì)計(jì)要核對(duì)金額嗎有50筆呢
老師您好!應(yīng)交增值稅—出口退稅,貸方有余額,其實(shí)退稅款已經(jīng)收到了,應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,借方有余額,就是已經(jīng)退了的增值稅,我可以把這兩個(gè)科目一借一貸平了嗎
公司停員工的社保,怎么操作
人在江蘇上班,月工資1萬,個(gè)稅應(yīng)該多少? 然后有一個(gè)孩子,父親還在,母親不在了,老婆沒有用到減免,這樣這個(gè)人最后個(gè)稅可以減免多少? 最終這個(gè)人的個(gè)稅應(yīng)該交納多少?
燃燒機(jī)、空壓機(jī) 屬于環(huán)保設(shè)備嗎?
五金產(chǎn)品電線,電纜是不是選擇哪類開票?
還有這兩道題,同一個(gè)答案,一道題里對(duì),一道題里就不對(duì)。
待攤費(fèi)用最長能攤多少年?
你好老師,用 應(yīng)付賬款 暫估成本,用其他應(yīng)收款的借方余額沖部分應(yīng)付賬款,這個(gè)合并會(huì)計(jì)分款怎么寫呢?

