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A80賣給B100,相當(dāng)于是B的凈利潤(rùn)中已經(jīng)包含了20所以就是要把那20減去,。那么這樣的話,就是算a個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,已經(jīng)把未實(shí)現(xiàn)部分給減去了,合并報(bào)表的角度是基于a的個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表,個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)減去了,為什么合并財(cái)務(wù)報(bào)表又要給它加上了呢?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù):合并報(bào)表這章,如何理解期末庫(kù)存存貨*毛利率=未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益? 本義是收入*毛利率=毛利 毛利可以狹隘地理解為是母公司角度的毛利,也可以理解為是集團(tuán)角度虛增的成本。 所以,不應(yīng)該是期末庫(kù)存的售價(jià)*毛利率才等于毛利嗎?
商貿(mào)公司,公司廠房建社都是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作投資的,作為公司,公司現(xiàn)在又把廠房租給別人,收一年租金,其他什么業(yè)務(wù)也沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在公司角度應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
上季度公司以實(shí)物入資進(jìn)行了實(shí)收資本的賬務(wù)處理,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這樣處理不合適,上季度的財(cái)報(bào)也體現(xiàn)了,如果現(xiàn)在不想這樣處理的話,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么調(diào)整?這個(gè)季度報(bào)表實(shí)收資本直接減少可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)如果合同是個(gè)A公司簽訂,付款方是個(gè)人(為A公司員工),現(xiàn)在要我們開(kāi)A公司抬頭的發(fā)票,站在您的角度,會(huì)怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)ROI是什么意思?
那我就只能,是系統(tǒng)算出來(lái)多少,我就報(bào)多少,無(wú)法減免了,是嗎?
你好老師我想問(wèn)下我們公司收到股利分配,這筆錢需要交稅嗎
你好 我們是電商委托運(yùn)營(yíng)在平臺(tái)賣貨 然后運(yùn)營(yíng)收款后打款給我公司 這樣我們通過(guò)運(yùn)營(yíng)銷售給個(gè)人的貨款沒(méi)辦法開(kāi)票怎么辦啊
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的那個(gè)(自主申報(bào)),購(gòu)買方開(kāi)票的時(shí)候地址欄填了具體的地址到哪一層,還需要把這個(gè)(自主申報(bào))填上?
合作社賣蔬菜開(kāi)具增值稅普票是不是免稅?所得稅也是免稅嗎?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開(kāi)始,稅局要求公司按稅1%負(fù)繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進(jìn)項(xiàng)稅票未認(rèn)證抵扣,所以負(fù)債表上的應(yīng)付稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù)2500萬(wàn),公司每月銷售額大概3000萬(wàn),這個(gè)應(yīng)付稅費(fèi)負(fù)數(shù)2500萬(wàn),有什么影響,能有什么辦法把這個(gè)負(fù)數(shù)降下來(lái)?
個(gè)稅申報(bào)表在哪里查看
怎么辨別,本月進(jìn)的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價(jià)
外貿(mào)企業(yè)可以一張發(fā)票既對(duì)應(yīng)出口退稅又對(duì)應(yīng)內(nèi)銷嗎?
合并報(bào)表里面就是調(diào)整內(nèi)部交易對(duì)資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值進(jìn)行調(diào)整。 比如這個(gè)例題?? 在合并報(bào)表里面甲公司為乙公司這個(gè)銷售形成收入成本不認(rèn)? 所以要調(diào)整 同時(shí)在合并報(bào)表里面體現(xiàn)的交易前的賬面價(jià)值? ?100? 不是公允價(jià)值 180 因此要調(diào)整在個(gè)別報(bào)表里面的轉(zhuǎn)換時(shí)確認(rèn)其他綜合收益50? ?和公允價(jià)值變動(dòng) 30 調(diào)整分錄 就是你知道個(gè)別怎么處理? ?合并報(bào)表怎么處理? 調(diào)整分錄就是把個(gè)別報(bào)表里面的處理調(diào)整成合并報(bào)表里面的