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Q

我方B從A購進車300萬,賣給C也是300萬,發(fā)票正常開進開出,款均未付,我方B從C那里租金抵月供方式回購每月對公付8萬給C,C每月開8萬租金發(fā)票給我方B,租金還萬400萬的時候車就屬于我方的固定資產了,請問這個是融資租賃方式嗎?會計分錄如何做?到最后不是C欠B車款300萬,B欠A車款300萬?帳平不了,但是最后車子歸屬權是屬于B

2024-06-23 01:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-23 04:48

您好,這不是融資租賃,是售后回購。C欠B車款300萬,B欠A車款300萬,賬平不了是肯定的,C和B要把欠的錢給還了 分錄稍等

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齊紅老師 解答 2024-06-23 05:26

借:庫存商品 300 貸:其他應付款-A 300 , 借:其他應收款-C 300 貸:庫存商品 300, 每月付款 借:財務費用(400-300)/50=2 貸:其他應付款-C 2(這里有50期共100) 借:其他應付款-C 8 貸:銀行 8(這里有50期共400), 50期滿車歸我們 借:固定資產 300 貸:其他應收款-C 300, 現在賬上是我們欠A300,C欠我們300

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快賬用戶8916 追問 2024-06-23 09:44

那這個帳一直掛帳?

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齊紅老師 解答 2024-06-23 09:45

您好,我們都付給C400了,讓C給我們300嘛,?我們再給A,不就全平了么

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快賬用戶8916 追問 2024-06-23 09:49

這個是協議

這個是協議
這個是協議
這個是協議
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快賬用戶8916 追問 2024-06-23 09:50

你幫我看看

你幫我看看
你幫我看看
你幫我看看
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快賬用戶8916 追問 2024-06-23 09:51

廣仁是我們的公司

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齊紅老師 解答 2024-06-23 09:54

您好,看過了,車輛的提供方給了車,我們不給錢,永遠是欠著人家的,

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快賬用戶8916 追問 2024-06-23 12:16

看了三方協議那里第2頁第一行,由上海支付深圳的車款,那是可以沖帳平掉了?廣仁從深圳買車賣給上海,由上海付深圳的車款

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齊紅老師 解答 2024-06-23 12:21

對對,我們可以把這2個往來對沖平了

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快賬用戶8916 追問 2024-06-23 12:25

那我們廣仁后面每個付租金8萬給上海,上海每個人開租金發(fā)票過來,付了48期之后,車就還回去了,如果我再付100萬,車就是我們的了,會計分錄咋弄,不付100萬車子不是我們的就不算固定資產,付100萬車子就是我們的算固定資產,分別如何做會計分錄?

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齊紅老師 解答 2024-06-23 12:35

借:庫存商品 300 貸:其他應付款-A 300 , 借:其他應收款-C 300 貸:庫存商品 300, 每月付款 借:財務費用????(48*8-300)/48=1.75貸:其他應付款-C 1.75(這里有48期共84) 借:其他應付款-C 8 貸:銀行 8(這里有48期共384), 48期滿再付100車歸我們 借:固定資產 400 貸:其他應收款-C 300? 銀行 100

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快賬用戶8916 追問 2024-06-23 12:41

問題是他每月固定開8萬的租金發(fā)票過來哦,車款300萬不是對沖付款了嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-23 12:42

您好,請看分錄,對沖的只是上面2分錄

您好,請看分錄,對沖的只是上面2分錄
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快賬用戶8916 追問 2024-06-23 12:48

那每個月付給C的租金8萬,C每個月開租金發(fā)票過來,掛其他應付款也不對呀,我們是從C回租的

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齊紅老師 解答 2024-06-23 12:51

您發(fā),就是?掛其他應付款哦, 1.回購價高于原售價的銷售時: 借:銀行存款? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:其他應付款 (差額) 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品【如果發(fā)出商品的話,如果沒發(fā)出商品,則不做此分錄】 回購期間每期末: 借:財務費用(回購價-原售價)/回購期 貸:其他應付款 回購時: 借:其他應付款? ? 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 (實際支付金額) 借:庫存商品 貸:發(fā)出商品【如果發(fā)出商品的話,如果沒發(fā)出商品,則不做此分錄】

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您好,這不是融資租賃,是售后回購。C欠B車款300萬,B欠A車款300萬,賬平不了是肯定的,C和B要把欠的錢給還了 分錄稍等
2024-06-23
1,開票沒有資質要求 2,可以考慮按承包經營處理,分包有限制 3,這個不定,你們自約定,不超過100萬即可 4,可以稅務局代開,成立企業(yè)可以自己開
2022-03-26
同學,你好,針對之前的錯賬,你直接紅沖就可以了,你按正常的挖機款加運雜費計入固定資產就可以了,按多少年折舊,這個要根據你公司的會計政策來決定,最少年限應符合稅法要求就可以了,當然你可以一次性稅前扣除,對于利息費用,由于你公司采用小企業(yè)會計準則,你將兩臺控機的利息計入財務費用就可以了,不必按融資租賃準則進行處理哦。
2024-07-24
你好 1 借,應收賬款203.4 貸,主營業(yè)務收入180 貸,應交稅綱——應增銷23.4 2 借,待處理財產損溢300 貸,原材料300 3 借,在建工程18.6 貸,庫存商品16 貸,應交稅費——應增(進轉出2.6) 4 借,應付職工薪酬 0.5 貸,其他應收款0.5 時間不夠了,您再說句話
2020-06-16
1,你這是屬于服務型 企業(yè),金融服務。做賬,按金融服務開具處理的 6%增值稅率 2,收購 計不良資產,出售差額作為你的收入處理,盈利這是其他業(yè)務收入處理的。 要交所得稅的。其他業(yè)務處理的。
2020-12-16
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