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老師外購商品贈送,借,營業(yè)外支出,貸,收入,銷項稅 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

2024-06-22 10:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-22 10:18

視同銷售的處理 1、企業(yè)購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:其他業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 借:其他業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。

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快賬用戶9241 追問 2024-06-22 10:23

不是贈送給客戶的,贈送給朋友之類的,借方是用營業(yè)外支出的

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齊紅老師 解答 2024-06-22 10:26

那么你計入用營業(yè)外支出就行

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快賬用戶9241 追問 2024-06-22 10:28

那就結(jié)轉(zhuǎn)不了成本了

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齊紅老師 解答 2024-06-22 10:29

一樣的,都是前邊做賬的分錄

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快賬用戶9241 追問 2024-06-22 11:09

老師 借營業(yè)外支出113 貸收入100 銷項稅13 老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶9241 追問 2024-06-22 11:09

老師比如成本是60

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齊紅老師 解答 2024-06-22 11:12

借:其他業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。

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視同銷售的處理 1、企業(yè)購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:其他業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 借:其他業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。
2024-06-22
你好,這個外購的商品,與單位正常對外銷售的商品,是同一種類的??
2024-06-22
您好,您這么做也是可以的
2022-12-09
你好,主營業(yè)務(wù)收入是公司日常經(jīng)營活動產(chǎn)生,接受捐贈不是日常活動。
2021-06-22
您好,這個是沒錯的,沒錯
2023-12-12
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