你好,需要計(jì)入? 在建工程,然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 固定資產(chǎn)。
老師,我是新成立的企業(yè),廠房實(shí)際上今年9月已經(jīng)竣工了,我也把在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了,按月繳納房產(chǎn)稅了。但是今天我又收到了蓋廠房的時(shí)候用的彩板發(fā)票,但是固定資產(chǎn)我已經(jīng)9月結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在又出來蓋廠房的彩板發(fā)票,我應(yīng)該怎么做?
老師,我公司2020年9月份已將建廠房的在建工程全部結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),10月份開始折舊,后期又增加了工程發(fā)生39萬費(fèi)用并收到發(fā)票,現(xiàn)想反結(jié)賬到2020年9月把這39要萬加到固定資產(chǎn)成本,那9月份需要重新結(jié)賬損益嗎?11~12月份呢?
老師,請問我公司修建的兩個(gè)廠房,鋼結(jié)構(gòu)工程已完工,款已付清并收到對方開具的發(fā)票,那我應(yīng)該怎么將支付的總金額分配到這兩個(gè)廠房計(jì)入固定資產(chǎn)呢?
老師,我們公司是自建廠房,房產(chǎn)證件已經(jīng)辦下來了,但是沒有看到竣工驗(yàn)收報(bào)告,去年五月份也已經(jīng)投產(chǎn)了,之前的代賬會計(jì),說沒有竣工驗(yàn)收報(bào)告,就沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),一直也沒有計(jì)提折舊,說結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),又要交房產(chǎn)稅,想問問,這樣子處理合適嗎?
老師,請問下,公司購買土地自建廠房,前期土地平整已經(jīng)結(jié)束,土地平整費(fèi)用我是記入 在建工程的,是否可以單獨(dú)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),還是說要等廠房建好驗(yàn)收完一起轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。 在順便問下,土方平整費(fèi)是否記入無形資產(chǎn)更好些
我公司投資A公司500萬,A公司確認(rèn)400萬實(shí)收資本,100萬資本公積。A公司分配我公時(shí)利潤時(shí),分配比例是否按400萬來計(jì)算?謝謝!
藥企行業(yè)財(cái)務(wù)有什么特殊的地方?
老師 我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請項(xiàng)本次總項(xiàng)目48萬,其中國家補(bǔ)助12萬,自籌資金36萬是由各個(gè)合作社自籌,這個(gè)自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
老師,未彌補(bǔ)虧損,怎么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤么?結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤么?
為他人訂立人身死亡保險(xiǎn),除父母未子女訂立的除外。這句話完整怎么說
幫忙寫下全部的抵消合并分錄,
請問,一個(gè)學(xué)習(xí)方法和學(xué)習(xí)效率問題?今年剛考了會計(jì),還不知道結(jié)果的前提下,目前到11月出成績前,準(zhǔn)備第二次報(bào)名2024年第一次沒通過的稅法和經(jīng)濟(jì)法科目,請給個(gè)建議,學(xué)堂里的課,還從精講課開始每章重新聽課學(xué)?還是直接做題練習(xí)? 第二個(gè)需要給個(gè)建議是,會計(jì),稅法,經(jīng)濟(jì)法,在同一天考試,同時(shí)報(bào)考是不是不太好?
老師好計(jì)算殘保金,上年在職職工人數(shù)和上年在職職工工資總額應(yīng)該從哪個(gè)地方取數(shù)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)未分配利潤掛帳應(yīng)付股利,未分配給股東,不用繳納個(gè)人所得稅,可以注銷嗎
老師財(cái)管中在涉及投資營業(yè)現(xiàn)金流的那個(gè)涉及出租房屋 租金流失的那個(gè)類型題,租金又有在年底收當(dāng)年的這個(gè)抵稅就是當(dāng)年 那么如果是年初收當(dāng)年是不是也在當(dāng)年扣稅 只有上年末收當(dāng)年的那個(gè)抵稅計(jì)算是計(jì)入上年末嘛總是搞不明白
老師我的意思是去年12月已經(jīng)計(jì)入固定資產(chǎn)了。但是今天又收到了發(fā)票。能去修改12月的固定資產(chǎn)卡片嗎
你好,之前金額入賬錯(cuò)誤,是可以做相應(yīng)修改的
我試了老師,得把1-5月份折舊的憑證刪除,才能修改12月的固定資產(chǎn)卡片。但是這是24年6月的發(fā)票入進(jìn)去12月也不太合理吧
你好,這里實(shí)際情況是發(fā)票來晚了(應(yīng)當(dāng)去年12月份就取得,結(jié)果今年6月份才取得),只能是這樣處理的。