1.固定資產(chǎn)轉入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
事業(yè)單位,固定資產(chǎn)在原賬套保留原值,現(xiàn)在準備遷入新賬套,部分已計提完折舊的怎么做會計分錄呢?沒計提完折舊的又怎么樣做呢?
固定資產(chǎn)計提折舊有減值準備和沒有減值準備區(qū)別?都怎么計算
老師,我的疑惑是計算 固定資產(chǎn)的應提折舊額=固定資產(chǎn)原值-凈殘值-減值準備。這里已經(jīng)減過 減值準備了。但是計算固定資產(chǎn)賬面價值的時候=固定資產(chǎn)原值-累計折舊-減值準備,又減了一次減值準備 就減了兩次了
是的,老師,處置固定資產(chǎn)的憑證怎么做,折舊已計提完
老師,如果對已處置的固定資產(chǎn)做資產(chǎn)減值計提,從會計固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)減值準備的計提科目怎么做?
非居民在2處取得工資,工資分別是1萬和3萬,兩個公司分別申報和合在一起申報檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計收入不
老師,請問單位有工會獨立賬戶的返還工會經(jīng)費怎么提出來?
請教老師一個實務中的問題,接受銀行委托,在其銀行開設一般戶幫其完成任務,代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個月。請問老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請教:財務軟件 其他應收、應付款科目的二級科目要不要設置輔助核算功能呢
我接了一個內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務從0開始,上個會計就做了3.4.5號三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號業(yè)務開始記,上個會計的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對余額,在記
每月是已抵扣的進項發(fā)票需要存電子檔還是所有當月開具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項目部購買家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負債表更改,將銷售費用增加50000,營業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào),有50000的政府補貼沒計入營業(yè)外收入(之前會計直接抵消了廣告費支出,把錢轉給廣告公司了,但沒紅頭文件不能直接做抵消,廣告費增加,營業(yè)外收入增加),稅管員要求調(diào)整
老師。政府委托國企代采購固定資產(chǎn)。采購的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字?,F(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務處理
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
處置的 累計折舊金額和固定資產(chǎn)原值一樣
處置19萬原值的固定資產(chǎn) 累計折舊19萬
你好!這樣的話,你處置有沒有收到錢
收到了10萬
第一筆分錄我沒想太明白
第一筆分錄累計折舊和固定資產(chǎn)金額一樣 那固定資產(chǎn)清理金額是多少
您好!1.固定資產(chǎn)轉入清理 借:固定資產(chǎn)清理0 ? ? ? ?累計折舊19 貸:固定資產(chǎn)19 出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款等10 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)