你好,你之前都入賬了是嗎,在23年入賬了吧都

老師 現(xiàn)在遇到一個問題,2021年12月的銷售費用-運輸費,提前做了賬,但是發(fā)票2022年2月份開具的普票。我現(xiàn)在做2021年度的所得稅匯算清繳是否要調(diào)增出來?還是要發(fā)票付到2021年12月憑證后面?
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報了企業(yè)所得稅,1月份收到購貨方開來的成本發(fā)票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發(fā)票入賬就可以了?到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還需要調(diào)整這部分金額嗎?
你好,我想問一下,銀行扣的手續(xù)費,要找銀行開具手續(xù)費發(fā)票,棉服匯算清繳時才能抵扣嗎?第二個問題,只要在做完年度匯算清繳前,讓銀行開出來才有效嗎?還是必須當(dāng)年開出來?你像去年發(fā)生的手續(xù)費,我4月份找銀行開出來可以嗎?謝謝了
老師?你好,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,交保證金收不回來把對方告了,2022年發(fā)生了仲裁費23000元,一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發(fā)票,所以今年5月匯算清繳時做了納稅調(diào)增,后來今年的7月份又退了一半的仲裁費回來,我把收到的退款做了入賬借:銀行存款 貸:管理費用-訴訟費 借方負(fù)數(shù),賬務(wù)處理對嗎?然后9月份才收到法院開來的7千元的發(fā)票,這發(fā)票我要怎么入賬?24年匯算清繳時是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額?
公司票據(jù)貼現(xiàn),金額20萬,貼給其他公司,其他公司付我們18萬。 差額放到財務(wù)費用的手續(xù)費 對方是公司不是銀行,給我們開不出手續(xù)費的發(fā)票來,年度匯算清繳的時候,這塊費用我們還能抵扣企業(yè)所得稅嗎?說清楚點,謝謝你了 回答一下我,說的清楚點,謝謝你了
老師,我問下,公司有項目爛尾,致材料款沒有能力支付,材料商起訴,假如材料商協(xié)同法院工作人員,有律師,有工作證件來找財務(wù)報表,我們公司財務(wù)需要配合嗎?
老師,個體工商戶咨詢服務(wù)站一個季度開票七萬左右的,成本寫多少,怎么寫,有房租,一年一共就萬了八千的,水電不知道,辦業(yè)務(wù)使用的個人車輛油費也能算嗎?算多少,
企業(yè)所得稅申報財務(wù)處理沒有設(shè)應(yīng)付職工薪酬_工資二級科目怎么填列申報欄
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會計干了兩個月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。車間的直接人工費,轉(zhuǎn)不到庫存商品了。然后我看見原先會計先把人工費放入了,長期待攤費用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會計干了兩個月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見原先會計先把人工費放入了,長期待攤費用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報表,上面的信息來自哪里?報關(guān)后次月申報嗎?尤其是劃框的沒的,怎么導(dǎo)入的 2增值稅抵退稅表格,退稅申報狀態(tài)顯示已申報,和未申報什么意思?
老師您好,請問一下,餐飲業(yè)25年3月開辦的個體工商戶,至今未報稅會有那些風(fēng)險
老師您好,有個員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼,約著一起走,感覺說不出來是什么感覺,空氣?老板親戚就在我辦公室
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
對的,銀行扣款時就做費用處理了。
如果你是分開開的,就把發(fā)票放到相對應(yīng)月份去
如果你是匯總開的,就24年月一次紅字(把23年每月的做沖銷),原科目再入一次,這樣做的目的就是讓發(fā)票有憑證可以放
你說的是放到23年相對應(yīng)的月份去嗎?
是的,放到23年相應(yīng)月份
我讓銀行一開開了半年或者一年的,這種需要怎么處理?有的憑證已經(jīng)裝訂完畢了
如果你是匯總開的,就24年月一次紅字(把23年每月的做沖銷,一張憑證就好了),原科目再入一次,這樣做的目的就是讓發(fā)票有憑證可以放
沒看懂你說的
我開發(fā)票發(fā)生在今年五月份,普通發(fā)票,是不是應(yīng)該放到去年23年里?
就是你做一張憑證,把23年做的那些手續(xù)費憑證做紅沖。然后再做一個相同金額的分錄
比如借:財務(wù)費用-200 貸:銀行存款-200 借:財務(wù)費用200貸:銀行存款:200 然后把發(fā)票放到這個憑證后
這不行吧,我23都結(jié)賬了。不可能做到24年的憑證里吧,這不亂套了
不會的,這個不會影響你24年利潤,跟暫估紅沖是一樣的
這個憑證放在哪一年做?23年做還是24年?
24年做的了,23年都結(jié)賬了
我直接把發(fā)票放到2023年12月份記賬憑證最后可以吧?
你這樣吧,你把這個放到12月手續(xù)費那張憑證后,然后其他月份的憑證去拿鉛筆寫一下發(fā)票在那個憑證后