采購小配件時: 借:原材料 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 編寫程序的相關(guān)支出(如研發(fā)人員工資等): 借:研發(fā)支出 貸:應(yīng)付職工薪酬等 組裝硬件時領(lǐng)用小配件: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 組裝過程中發(fā)生的其他費(fèi)用(如水電費(fèi)等): 借:生產(chǎn)成本 貸:銀行存款等 產(chǎn)品完工入庫: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 銷售時: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 關(guān)于兩個員工每月的工資,在編寫程序和完善功能階段,可計(jì)入研發(fā)支出;在進(jìn)行硬件組裝等與生產(chǎn)相關(guān)的工作時,計(jì)入生產(chǎn)成本。
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
老師,平時沒有銷售的時候計(jì)入到研發(fā)支出,月底轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用嗎
同學(xué)你好 這個可以的
他們是普通的軟件編程人員,編寫的軟件也沒有專利權(quán),能計(jì)入到研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎?如果平時的沒有銷售軟件做編寫程序工作,給他直接計(jì)入到管理費(fèi)用-工資里面,不在通過研發(fā)支出中轉(zhuǎn)一下,您看這樣可以嗎,如果不合適,請您詳解一下,謝謝
同學(xué)你好 這個可以的